大湖水殖股份有限公司审计委员会 关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的意见 公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)进行了审查,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业 证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、 客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续 聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审 计及内控审计机构。