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公司公告

大湖股份:大湖水殖股份有限公司审计委员会关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的意见2022-04-30  

                                       大湖水殖股份有限公司审计委员会
        关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的意见


    公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)进行了审查,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业
证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、
客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续
聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审
计及内控审计机构。