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公司公告

恒瑞医药:2020年度内部控制审计报告2021-04-20  

                                             江苏恒瑞医药股份有限公司

                   内部控制审计报告
                      苏亚审内[2021]10 号




审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地    址:南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮    编:210009

传    真:025-83235046

电    话:025-83235002

网    址:www.syjc.com

电子信箱:info@syjc.com
           苏亚金诚会计师事务所
               特殊普通合伙
                           苏 亚 审 内 [2021] 10 号




                           内部控制审计报告

江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了

江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审

计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,江苏恒瑞医药股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




     苏亚金诚会计师事务所                 中国注册会计师:姜启晓

        (特殊普通合伙)

                                          中国注册会计师:王   强




        中国       南京市                   二○二一年四月十六日