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公司公告

恒瑞医药:恒瑞医药2022年度内部控制审计报告2023-04-22  

                            四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为,江苏恒瑞医药股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




    苏亚金诚会计师事务所                 中国注册会计师:周琼

       (特殊普通合伙)

                                         中国注册会计师:王强




       中国       南京市                   二○二三年四月二十日




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