江苏舜天:江苏舜天监事会关于公司2022年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明2023-04-29
江苏舜天股份有限公司监事会
关于公司 2022 年度无保留意见审计报告中
强调事项段有关事项的专项说明
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告的审计机
构,对本公司 2022 年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告(天
衡审字[2023]01139 号)。根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司监
事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下:
一、审计报告中强调事项段的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注,如会计报表附注十六、其他重要事项所述,
因涉嫌信息披露违法违规,公司于 2022 年 11 月 4 日收到中国证券监督管理委员
会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0382022008 号),由于立案调查工
作尚在进行中,暂不确定对公司财务报表的具体影响。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、监事会关于所涉及事项的相关说明
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具了带强
调事项段的无保留意见审计报告,该意见是根据中国注册会计师审计准则要求,
出于职业判断出具的,依据和理由符合有关规定,公司监事会对审计意见无异议,
关于所涉及事项作如下说明:
公司监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注管理层相关工作的开
展,切实维护公司及全体股东的合法权益。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零二三年四月二十七日