远达环保:关于续聘会计师事务所的公告2020-04-15
证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临 2020-017 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称
公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020
年财务审计及内控审计机构。
国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)经第
九届董事会第七次会议审议通过了《关于审议续聘大信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》及《关于
审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部
控制审计机构的议案》,上述议案尚需提请股东大会审议,并自股东
大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于
1985 年,2012 年转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址位于中国
北京,在全国设有 29 家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事
务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及
首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业
经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日,大信从业
人员总数 4100 余名,其中合伙人 112 名,注册会计师 1200 余名,注
册会计师较上年增加近百名。注册会计师中,绝大多数从事过证券服
务业务。
3.业务规模
2018 年度业务收入 13 亿元,净资产 8629 万元。2019 年度,大
信服务的上市公司年报审计客户 148 家(含 H 股),收费总额 1.76 亿
元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服
务行业,平均资产额 99.44 亿元。
4.投资者保护能力
大信购买的职业保险累计赔偿限额为 1.6 亿元,职业保险能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。2016-2019 年度,未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和
行政处罚,也未受到过行业自律监管措施,因上市公司审计业务受到
证监会及其派出机构 6 次行政监管措施,主要为监管谈话和警示函。
(二)项目成员信息
1、人员信息
项 目 组 姓名 执业资质 从业经历 兼 职 是 否 从
成员 情况 事 过 证
券 服 务
业务
项 目 合 沈发兵 注 册 会 计 主持过各类大型中央企业集团、上市公司的 无 是
伙人 师、资产评 年报审计,及资产收购、清产核资、经济责
估师 任审计等专项审计工作,积累了丰富的执业
经验,具有较强的组织沟通能力和现场控制
能力。担任过中国机械工业集团有限公司、
中国华能集团公司、国家电力投资集团公
司、中国华电集团公司、中国南方航空集团
公司、中国南方电网有限责任公司等中央企
业年度财务决算审计的总负责人或总协调
人,还参与过中国保利集团公司、中国兵器
装备集团公司、中国电子信息产业集团有限
公司的年报审计工作,担任现场负责人。
质 量 控 李洪 注册会计师 从事财务会计、审计、管理咨询,主持过中 无 是
制 复 核 国华电集团公司等数十家上市公司和大型
人 国有企业的财务审计、清产核资及经济责任
审计和股份制改造,具有深厚的理论基础和
丰富的实践经验,拥有 13 年的执业经历。
李先生 2005-2008 年连续四年参加国务院
国资委中央企业财务决算集中审核工作,多
次受聘地方国资委及证监局参加或主持课
题研究。
本 期 签 沈发兵 注 册 会 计 同上述 无 是
字 会 计 师、资产评
师 估师
石英 注 册 会 计 从事财务会计、审计工作,从事央企和上市 无 是
师、注册税 公司年报审计工作,资产收购、清产核资、
务师 经济责任审计等专项审计工作,新三版公司
申报工作。参与常山股份年报审计,多次担
任新三板申报审计现场负责人,担任央企恒
天集团多个业务公司的现场负责人,具有较
强的理论及实践经验。
2、独立性诚信记录
签字注册会计师沈发兵和石英,质量控制复核合伙人李洪未持有
和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符
合规定。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监
管措施。
(三)审计收费
2020 年度财务审计费用 85 万元(含税),内控审计费用 32 万元
(含税),合计人民币 117 万元(含税),系按照大信会计师事务所(特
殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准
收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程
度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别
确定。与上期审计费用持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度为公司进行财
务及内部控制审计工作,对工作认真负责,体现了较高的工作能力与
业务素质,审计费用合理,不存在损害公司及其他非关联股东特别是
中、小股东利益的情况。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度财务审计机构,并提交董事会审议。
(二)公司独立董事认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
能遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允地发表审计意
见。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
财务及内部控制审计机构。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日