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瀚蓝环境:瀚蓝环境股份有限公司2021年度内部控制审计报告2022-03-31  

                                    瀚蓝环境股份有限公司2021年度
                    内部控制审计报告
                                           华兴审字[2022]21010570963号



瀚蓝环境股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“瀚蓝环境”)2021 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性。

       一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是瀚蓝环境董事会的责任。

       二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

       三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风
险。

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