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公司公告

美克家居:2016年度内控审计报告2017-03-14  

						                                                     CAC证内字(2017)0010号


                       内部控制审计报告

美克国际家居用品股份有限公司全体股东:
   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了美克国际家居用品股份有限公司2016年12月31日的财务报告内部控制
的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美克
国际家居用品股份有限公司董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,美克国际家居用品股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。


中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

                                            中国注册会计师:张     静




                                            中国注册会计师:苏     玲

        中国 天津                             2017 年 3 月 10 日