意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

美克家居:2018年度内部控制审计报告2019-03-28  

						                       内部控制审计报告

                                              CAC证内字【2019】0008号


美克国际家居用品股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要

求,我们审计了美克国际家居用品股份有限公司2018年12月31日的财务报

告内部控制的有效性。

       一、企业对内部控制的责任

       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其

有效性是美克国际家居用品股份有限公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效

性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披

露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循

的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定

风险。
                                  1
    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,美克国际家居用品股份有限公司于2018年12月31日按照

《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制。




中审华会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:邱四平




        中国     天津                 中国注册会计师:韩新梅



                                          2019 年 3 月 26 日




                               2