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公司公告

美克家居:美克家居:2020年度内部控制审计报告2021-04-26  

                        内部控制审计报告
   CAC 证内字[2021]0017 号
                     内部控制审计报告

                                  CAC证内字[2021]0017号


美克国际家居用品股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则

的相关要求,我们审计了美克国际家居用品股份有限公司2020年

12月31日的财务报告内部控制的有效性。

     一、企业对内部控制的责任

     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指

引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施

内部控制,并评价其有效性是美克国际家居用品股份有限公司董

事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控

制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的

重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能

性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对

控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未
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来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,美克国际家居用品股份有限公司于2020年12月31

日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保

持了有效的财务报告内部控制。




中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



         中国   天津       中国注册会计师:邱 四 平



                           中国注册会计师:韩 新 梅



                                   2021 年 4 月 22 日




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