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公司公告

美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2022年度内部控制审计报告2023-04-29  

                        内部控制审计报告
      CAC 证内字[2023]0017 号




中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
                   内部控制审计报告

                                         CAC证内字[2023]0017号




美克国际家居用品股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了美克国际家居用品股份有限公司2022年12月31

日的财务报告内部控制的有效性。

     一、企业对内部控制的责任

     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、

《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,

并评价其有效性是美克国际家居用品股份有限公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。
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    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,美克国际家居用品股份有限公司于2022年12月31日按

照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效

的财务报告内部控制。




                                     中国注册会计师:石明霞

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

            中国   天津

                                     中国注册会计师:管成娟



                                         2023 年 04 月 27 日




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