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公司公告

联创光电:联创光电2021年内部控制审计报告2022-04-27  

                                       北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101482022094018211

                          江西联创光电科技股份有限公司内部控制
            报告名称:
                          审计报告

            报告文号: 大华内字[2022]000280 号

被审(验)单位名称: 江西联创光电科技股份有限公司

  会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 04 月 25 日

            报备日期: 2022 年 04 月 25 日

                          毛英莉(360100010013),
            签字人员:
                          熊凤秀(110101480473)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。