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公司公告

福建南纺:2013年年度报告摘要2014-03-21  

						                              福建南纺股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                               福建南纺股份有限公司
                                 2013 年年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证
券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                    福建南纺                   股票代码                 600483
        股票上市交易所                                     上海证券交易所
       联系人和联系方式                  董事会秘书                            证券事务代表
              姓名                           李   峰                              郑   怡
              电话                       0599-8813009                          0599-8813015
              传真              0599-8809965、0599-8805190           0599-8809965、0599-8805190
            电子信箱                 nf600483@sina.com                   nfzy600483@sina.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                    本年(末)比上
                          2013 年(末)             2012 年(末)        年(末)增减         2011 年(末)
                                                                       (%)
 总资产                   1,134,660,126.58    1,198,122,254.16                -5.30    1,228,053,681.15
 归属于上市公司股
                           742,157,350.43         752,356,995.88              -1.36     756,286,302.95
 东的净资产
 经营活动产生的现
                           100,291,936.84         -58,932,761.53         -270.18         37,423,818.31
 金流量净额
 营业收入                 1,179,709,870.94    1,326,663,483.49             -11.08      1,559,173,923.13
 归属于上市公司股
                            21,447,780.75          22,729,253.33              -5.64      53,429,822.28
 东的净利润
 归属于上市公司股
 东的扣除非经常性           10,521,634.69          18,202,895.99           -42.20        55,096,413.37
 损益的净利润
 加权平均净资产收                                                    减少 0.15 个
                                      2.87                  3.02                                     7.21
 益率(%)                                                                百分点
 基本每股收益
                                      0.07                  0.08           -12.50                    0.19
 (元/股)
 稀释每股收益
                                      0.07                  0.08           -12.50                    0.19
 (元/股)

                                                   1
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2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
                                                    年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                           26,678                                             26,096
                                                    易日末股东总数
                                          前 10 名股东持股情况
                                              持股比                   持有有限售条    质押或冻结
             股东名称         股东性质                    持股总数
                                              例(%)                    件股份数量      的股份数量
 福建天成集团有限公司        国有法人           23.39     67,488,379                  无
 南平实业集团有限公司        国有法人           17.24     49,732,112                  无
 刘炜华                      境内自然人            0.92    2,659,900                  未知
 许     磊                   境内自然人            0.85    2,458,000                  未知
 黄培忠                      境内自然人            0.73    2,105,599                  未知
 虞建祥                      境内自然人            0.51    1,483,601                  未知
 闽北武夷信托投资公司        未知                  0.51    1,480,000                  未知
 陈素萍                      境内自然人            0.36    1,046,900                  未知
 刘小东                      境内自然人            0.34     989,030                   未知
 欧明远                      境内自然人            0.32     933,100                   未知
                        公司控股股东福建天成集团和股东南平实业集团有限公司与其他股东之间不
 上述股东关联关         存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除
 系或一致行动的         福建天成集团和股东南平实业集团有限公司外,公司未知前十名其他股东和
 说明                   前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                        理办法》规定的一致行动人。

2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、     管理层讨论与分析

                                                      2
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(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

     报告期内,公司紧紧围绕“全力以赴保生存、坚定不移调结构、千方百计增效益、积极调研促
发展”的年度工作方针,始终坚持效益为先,着力抓好降本增效不放松,外拓市场、内抓管理,凝
聚全体职工力量,经受了行业中产能过剩带来残酷的同质化竞争局面的严峻考验,控制了经营风险,
保持生产经营的稳定,基本完成了全年经营目标。全年实现合并营业收入 117,970.99 万元,同比下
降 11.08%,;实现合并利润总额 2,886.70 万元,同比下降 4.34%;归属于母公司所有者的净利润 2,144.78
万元,同比下降 5.64%。

1、主营业务分析
(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
 科目                                  本期数                上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                                1,179,709,870.94     1,326,663,483.49              -11.08
 营业成本                                1,079,910,100.84     1,223,971,487.60              -11.77
 销售费用                                   31,040,672.99        30,197,507.77                2.79
 管理费用                                   39,675,086.06        31,218,123.98              27.09
 财务费用                                     8,829,074.48        9,387,783.06               -5.95
 经营活动产生的现金流量净额                100,291,936.84        -58,932,761.53            -270.18
 投资活动产生的现金流量净额                 -10,471,304.41       -11,880,005.75             -11.86
 筹资活动产生的现金流量净额               -104,110,320.97        23,394,334.66             -545.02
 研发支出                                   33,676,639.27        39,092,180.69              -13.85


(2)收入
① 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,主导产品 PU 革基布行业面临着市场严重萎缩和产能过剩带来残酷的同质化竞争局
面,导致产品销售价格下跌幅度超过了原材料价格下跌幅度,相应的产品销售收入和销售毛利率也
随之下降。

② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    2013 年度实现营业收入 117,970.99 万元,同比减少 14,695.36 万元,下降 11.08%。减少的主要
原因是:公司主导产品 PU 革机织基布销售量和平均售价分别同比下降 8.17%和 12.70%,收入同比
减少 18,235.26 万元,下降 19.78%;皮革产品销售收入 4,416.17 万元,同比减少 759.10 万元,下降
14.67%;针织布产品 6,643.52 万元,同比减少 837.12 万元,下降 11.19%;针刺非织造布产品 9,205.24
万元,同比增加 1,704.70 万元,增长 22.73%;水刺非织造布产品 16,631.06 万元,同比增加 2,619.86
万元,增长 18.70%;环保过滤材料产品 2,309.59 万元,同比增加 1,454.76 万元,增长 170.18%。

③ 主要销售客户的情况
   报告期内,公司前五名客户的营业收入合计 19,844.81 万元,占公司全部营业收入的 16.82%。

(3)成本
① 成本分析表
                                                                                         单位:元
 分行业情况


                                                3
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                                                                                          本期金额
                                              本期占总                        上年同期
                成本构成项                                                                较上年同
  分行业                       本期金额       成本比例       上年同期金额     占总成本
                    目                                                                    期变动比
                                                (%)                           比例(%)
                                                                                            例(%)
纺织行业     原材料          852,402,056.60          79.11   971,630,829.95       79.74      -12.27
             人 工            59,166,911.76           5.49    84,929,356.47        6.97      -30.33
             制造费用        165,879,183.42          15.40   161,938,471.66       13.29        2.43
分产品情况
                                                                                          本期金额
                                              本期占总                        上年同期
                成本构成项                                                                较上年同
  分产品                       本期金额       成本比例       上年同期金额     占总成本
                    目                                                                    期变动比
                                                (%)                           比例(%)
                                                                                            例(%)
             原材料          576,097,651.39          83.13   724,054,797.70       84.79      -20.43
PU 革机织    人 工            32,016,975.21           4.62    46,198,094.77        5.41      -30.70
基布         制造费用         84,893,494.88          12.25    83,686,012.71        9.80        1.44
             小 计           693,008,121.48         100.00   853,938,905.18      100.00      -18.85
             原材料          155,249,090.81          68.38   136,465,909.61       68.10       13.76
             人 工            13,917,474.80           6.13    13,746,786.20        6.86        1.24
非织造布
             制造费用         57,872,174.98          25.49    50,177,773.51       25.04       15.33
             小 计           227,038,740.59         100.00   200,390,469.32      100.00       13.30
             原材料           40,381,131.23          76.48    46,741,267.81       76.86      -13.61
             人 工             5,353,879.06          10.14     5,667,819.62        9.32       -5.54
针织布
             制造费用          7,064,585.98          13.38     8,404,427.80       13.82      -15.94
             小 计            52,799,596.27         100.00    60,813,515.23      100.00      -13.18
             原材料           80,674,183.17          77.13    64,368,854.83       62.28       25.33
             人 工             7,878,582.69           7.53    19,316,655.88       18.69      -59.21
其   他
             制造费用         16,048,927.58          15.34    19,670,257.64       19.03      -18.41
             小 计           104,601,693.44         100.00   103,355,768.35      100.00        1.21

② 主要供应商情况
   报告期内,公司向前五名供应商采购额合计 31,016.06 万元,占年度采购总额的 32.65%。

(4)费用
    ① 三项费用合计 7,954.49 万元,增加 874.15 万元,增长 12.35%。其中:销售费用 3,104.07 万
元,同比增加 84.32 万元,上升 2.79%,主要原因是报告期为拓展市场销售部门的业务费用支出增加;
管理费用 3,967.51 万元,同比增加 845.70 万元,上升 27.09%,主要原因是报告期实施结构调整,相
应在管理费用中列支安置分流人员费用;财务费用 882.91 万元,同比减少 55.87 万元,下降 5.95%,
主要原因是报告期利息支出减少。
    ② 资产减值损失 494.65 万元,同比增加 125.64 万元,增加 34.05%,主要原因是报告期计提应
收账款坏账准备金增加。
    ③ 所得税费用 545.61 万元,同比减少 5.73 万元,下降 1.04%,主要是本期利润总额减少,所
得税费用相应减少。

(5)研发支出


                                                4
                           福建南纺股份有限公司 2013 年年度报告摘要


① 研发支出情况表
                                                                              单位:元
本期费用化研发支出                                                         33,676,639.27
研发支出合计                                                               33,676,639.27
研发支出总额占净资产比例(%)                                                       4.38
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                     2.85


② 情况说明
     公司坚持以科技创新为主线,以战略新兴产业发展为契机,以提升企业的核心竞争力为目标,
加快自主创新,加强产需衔接,抓住重点提升产业用纺织品关键技术研发,突破难点加强产品质量
控制和高端产品设计应用水平,用创新的思想和精神谋发展,努力创建创新型企业。公司研发部门
紧跟市场需求,加强与下游客户的技术人员衔接配合,拓展思路研发新产品。积极应用五新技术,
不断优化工艺进一步降低生产成本;加大差别化产品开发满足不同层次客户需求,研发出弹力基布、
阻燃基布、负氧离子水刺布;开发高附加值复合布,开发天丝、超仿棉各类变形产品等。2013 年公
司制定自主研发科技项目 16 项,全年共试制机织基布 124 个,形成批量生产品种 19 个,新产品产
值 20,656.77 万元。今年仅 0.25 系列服装革基布品种推向市场后,深受客户欢迎,成为市场销售亮
点,销量突破 1,900 万米,销售额突破亿元;无纺布共试制新产品 187 个,批量生产 54 个,新产品
产值 4,552.79 万元。
    报告期内,公司专利工作、科技成果取得进一步的突破,获得 8 项授权实用新型专利,3 项申
报发明专利、7 项实用新型专利。发明专利《环保型差别化纤维非织造汽车内装饰材料及其制备方
法》获得南平市首届专利奖一等奖;《一步法水刺超干爽卫生护垫卷材》项目分别获得第七届“海峡
两岸职工创新成果展”金奖和 2013 年度福建省科学技术进步奖三等奖。在 2013 年中国纺织创新年
会上,公司被中国纺织工业协会授予“中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”荣誉称号;同时公司
还被省科技厅和省知识产权局分别授予或评定为“福建省纺织品应用企业工程技术研究中心”和
“2013 年度福建省知识产权优势培育企业”。

(6)现金流
    2013 年度现金及现金等价物净减少 1,467.68 万元,每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 元。
其中:经营活动产生的现金流量净额 10,029.19 万元,比上年增加 15,922.47 万元,增加 270.18%,
主要原因是报告期公司销售产品收到的现金增加,以及购买原材料支付的现金减少。投资活动产生
的现金流量净额-1,047.13 万元,比上年少流出 140.87 万元,主要是购建固定资产支付的现金;筹资
活动产生的现金流量净额-10,411.03 万元,比上年多流出 12,750.47 万元,减少 545.02%,主要原因
是本期归还银行借款支付的现金。
    与 2012 年度董事会报告中新年度资金需求计划相比:经营活动产生的现金流量多流入 9,516.49
万元,投资活动产生的现金流量多流出 551.86 万元,筹资活动产生的现金流量多流出 8,826.98 万元。
    经营活动产生的现金流量净额 10,029.19 万元与报告期合并净利润 2,341.10 万元相比,差异的主
要原因是:因计提固定资产折旧 4,602.76 万元、应收票据等经营性应收项目减少 3,103.62 万元和应
付票据等经营性应付项目增加 1,230.92 万元而减少现金流出;因存货增加 2,079.54 万元而减少现金
流入。

(7)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    ① 投资收益 541.74 万元,同比增加 271.13 万元,增加 100.20%,主要原因是报告期从持有的
可供出售金融资产取得的现金分红增加。
    ② 营业外收入 1,330.15 万元,同比增加 796.27 万元,增长 149.15%,主要原因是报告期收到的


                                              5
                                   福建南纺股份有限公司 2013 年年度报告摘要


政府补助收入增加。

(8)发展战略和经营计划进展说明
     报告期内,公司坚持“以合成革基布为主业,以新型针刺、水刺产品为两翼,重点发展高温环
保过滤材料,积极发展车用材料,有选择地发展新型卫生和防护材料,极为谨慎地涉足新领域”的
发展战略,加强非织造布生产技术的研发,拓展非织造布产业类别,使得公司非织造产品向高温环
保过滤材料、车用材料、卫生材料、合成革基布方向延伸,逐步由劳动密集型企业向资金技术型企
业方向转变。
    经营计划进展情况:2013 年受行业市场严重萎缩和经济不景气的影响,公司营业收入 117,970.99
万元,与 2012 年度董事会报告“新年度经营计划”相比减少 26,960.99 万元,减少 18.60%;营业成
本及税金 108,499 万元,与计划相比减少 25,938.06 万元,减少 19.29%;销售、管理和财务三项期间
费用共计 7,954.48 万元,与计划相比增加 102.34 万元,上升 13.03%。

2、 行业、产品或地区经营情况分析
(1)主营业务分行业、分产品情况
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                             营业收入    营业成本     毛利率比
                                                              毛利率
  分行业            营业收入            营业成本                             比上年增    比上年增     上年增减
                                                              (%)
                                                                               减(%)       减(%)        (%)
                                                                                                      增加 0.68
纺织行业      1,173,069,893.30       1,077,448,151.78                8.15       -10.92       -11.58
                                                                                                      个百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                                            营业收入     营业成本     毛利率比
                                                            毛利率
   分产品           营业收入           营业成本                             比上年增     比上年增     上年增减
                                                            (%)
                                                                              减(%)        减(%)        (%)
PU 革机织                                                                                             减少 1.08
               739,410,279.53       693,008,121.48              6.28           -19.78       -18.85
基布                                                                                                  个百分点
                                                                                                      增加 5.27
非织造布       258,362,995.32       227,038,740.59             12.12            20.10        13.30
                                                                                                      个百分点
                                                                                                      增加 1.81
针织布             66,435,192.58     52,799,596.27             20.52           -11.19       -13.18
                                                                                                      个百分点
                                                                                                      增加 2.20
其他           108,861,425.87       104,601,693.44              3.91             3.53         1.21
                                                                                                      个百分点


    报告期内,公司营业收入同比减少,其中:因行业中产能过剩带来残酷的同质化竞争局面,公
司主导产品 PU 革机织基布进销差价缩小,毛利率下降;非织造布产品因产销增加,产品毛利率上
升;针织布虽然销售收入减少,但销售结构有所好转,产品毛利率上升。

(2)主营业务分地区情况

                                                                                          单位:元 币种:人民币
            地区                           营业收入                            营业收入比上年增减(%)
华东片                                         1,037,310,111.49                                           -14.35

                                                        6
                            福建南纺股份有限公司 2013 年年度报告摘要


 华南片                                    85,340,740.71                                    22.69
 华北片                                     2,567,744.72                                    19.66
 其他片                                    47,851,296.38                                    40.35


    华东区 103,731.01 万元,占 88.43%;华南区 8,534.07 万元,占 7.27%;华北区 256.77 万元,占
0.22%;其他区 4,785.13 万元,占 4.08%。

3、资产、负债情况分析
(1)资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                      本期期末金
                                                                        上期期末数
                                  本期期末数占总                                      额较上期期
  项目名称       本期期末数                           上期期末数        占总资产的
                                  资产的比例(%)                                     末变动比例
                                                                        比例(%)
                                                                                        (%)
 货币资金         88,425,975.27              7.79     103,102,793.44           8.61        -14.24
 应收票据        313,865,069.97             27.66     359,995,064.41          30.05        -12.81
 应收账款         78,940,719.47              6.96      50,507,853.90           4.22         56.29
 预付款项          9,800,367.18              0.86      10,796,168.87           0.90         -9.22
 存货            207,397,710.50             18.28     191,269,496.05          15.96          8.43
 可供出售金
                  93,514,028.80              8.24     113,776,664.80           9.50        -17.81
 融资产
 长期股权投
                   2,000,000.00              0.18       2,000,000.00           0.17          0.00
 资
 投资性房地
                  11,700,712.84              1.03      12,402,611.44           1.04         -5.66
 产
 固定资产        286,136,874.61             25.22     311,514,005.07          26.00         -8.15
 在建工程          1,857,568.19              0.16          201,520.48          0.02        821.78
 无形资产         29,905,911.61              2.64      30,715,813.69           2.56         -2.64
 递延所得税
                   9,340,079.15              0.82       9,784,584.03           0.82         -4.54
 资产
 短期借款        106,000,000.00              9.34     186,000,000.00          15.52        -43.01
 应付票据         22,500,000.00              1.98      25,000,000.00           2.09        -10.00
 应付账款        158,310,883.15             13.95     133,232,566.57          11.12         18.82
 应交税费          6,403,015.76              0.56      10,898,699.80           0.91        -41.25
 预收款项         26,035,098.88              2.29      13,957,008.68           1.16         86.54
(2)资产负债情况说明:
     应收票据:比年初减少 4,613 万元的主要原因是本期产品销售收入减少,回笼的承兑汇票货款相
应减少。
     应收账款:比年初增加 2,843.29 万元的主要原因是公司的部分客户因年末银行因素,所欠货款
1,100 多万元延至 2014 年 1 月上旬回笼。
     存货:比年初增加 1,612.82 万元的主要原因是为 2014 年初销售而备货生产的产品在本期入库。
     在建工程:比年初增加 165.60 万元的主要原因是本期尚未完工的在建技改项目增加。
     短期借款:比年初减少 8,000 万元的主要原因是公司根据资金需求归还部分到期借款。


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       应付账款:比年初增加 2,507.83 万元的主要原因是未支付的原辅材料采购款项增加。
       应交税费:比年初减少 449.57 万元的主要原因是上年度缓缴的房产税和土地使用税在本期入库。
       预收款项:比年初增加 1,207.81 万元的主要原因是客户预付的货款增加。

(二)  董事会关于公司未来发展战略
    1、公司未来的发展战略
    以合成革基布为主业,以新型针刺、水刺产品为两翼,重点发展高温环保过滤材料,积极发展
车用材料,有选择的发展新型卫生和防护材料,极为谨慎的涉足新领域。
    2、各业务的发展规划
    (1)机织基布业务发展规划:加强企业内部管理,整合企业内部资源,以内涵式发展为主、外
延式扩张为辅;努力开发新产品,提高产品质量和档次,实施差异化的业务竞争策略。
    (2)非织造布业务发展规划:做大做优,进一步培育非织造布业务方面独特的核心竞争力,成
为非织造布行业的新兴主力军。正确选择技术进步的切入点,紧紧抓住非织造布专用原料、复合加
工技术、高附加值产品开发 3 个环节,开发高密度、高剥离基布、汽车内饰及过滤材料、针刺复合
产品、水刺泡沫浸胶产品和全棉水刺卫材等,改变产品单一的局面,提高产品质量,培育出具有企
业特色的品牌,提高规模经济效益。

(三)  2014 年度经营计划
    2014 年国内正处于经济增长换档期、经济结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期,公司主导产
品的下游市场 PU 革行业进入深度洗牌期,竞争更加激烈,产品低端化、低附加值现象更加显现,
经营风险进一步加大。公司虽然面临着空前严峻的挑战,但挑战与机遇同在,为此制定了 2014 年生
产经营工作主要目标如下:2014 年度公司合并营业总收入计划 136,096.62 万元,营业成本及税金计
划 124,842.27 万元,营业、管理和财务三项费用总额计划 8,957.92 万元。为实现上述目标,公司还
制定了以下年度工作方针和工作措施。
    1、年度工作方针
    拓市场控风险 稳品质降成本 严管理增绩效 抓技改促发展
    2、工作措施
    (1)调整结构,拓销增效均衡发展;
    (2)狠抓管理,深挖潜能全面提质;
    (3)激发活力,主业升级多元发展;
    (4)抓好党建,服务大局构建和谐。

(四)    因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

      按照“紧缩节俭”的资金管理原则和稳定的经营策略,根据公司 2014 年经营方针目标和预算
情况,总体把握“资金需求将主要依据货款回笼,综合平衡安排资金支出”的方针,合理安排公司
2014 年度资金使用计划,做到统筹安排、收支平衡。2014 年度预计现金净增加 842.26 万元,其中
经营性现金净流入 1,397.55 万元,投资性现金净支出 1,706.29 万元,筹资性现金净流入 1,153.00 万
元,汇率变动净减少 2 万元。
    (1)2014 年度预计经营活动现金净流入 1,397.55 万元
      ①年度预算实现营业收入 136,576.62 万元,资金预计将全部收回,因部分以银行承兑方式结算,
预计收到经营性现金 67,747.97 万元,其中收到销售商品、提供劳务的现金 65,847.81 万元,收到房
租、补贴等其他与经营活动有关的现金 1,627.16 万元。
      ②年度预算各项支出 133,852.42 万元,同样因原材料部分采用银行承兑汇票结算,预计支出经
营性现金 66,077.42 万元,其中用于购买商品、接受劳务支付的现金 43,588.78 万元,支付职工工资

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及五保一金等相关费用 12,384.88 万元,支付的各项税费、营业费用、管理费用等其他与经营活动有
关的现金 10,103.76 万元。
    (2)预计投资活动现金净支出 1,706.29 万元
    ①预计收到股利 429.47 万元。
    ②除目前正处于中国证监会审核的重大资产重组工作外,公司在 2014 年度未安排其他大的投资
项目,只安排零星的填平补齐技改技措及部分设备更新,预计支出 2,135.76 万元。
    (3)预计筹资活动现金净流入 1,153.00 万元
    ①预计支付利息、分配股利等所需现金 997.00 万元。
    ②借款增加 2,150 万元。

四、涉及财务报告的相关事项

    1、与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化;
    2、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述;
    3、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围未发生变化;
    4、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。




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