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公司公告

新世界:2019年度内部控制审计报告2020-04-17  

						     上海新世界股份有限公司
        内部控制审计报告
     上 (zOzO)第 nj99号




上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
            中国 上海
             △ 佘拿计师 扌务                F+(特 珠 苷 迁令 佚 冫
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                              内部控制审计报告

                                                        上会师报字 (202Φ 第 1‘ ,,号


上海新世界股份有限公闾全体股东    :




    按照 《企业内都控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我 们
                                      “     ”
审计了上海新世界股份有限公司(以 下简称 贵公司 V019年 12月 31日 的财务报表
内部控制的有效性 。


    一、企业对内部控制的费任
    按照 《企业 内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制 ,并 评价其有效性是贵公司董事会
的赍任 ¤


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上 ,对 财务报告内部控制的有效性发表审
计意见 ,并 对注意到的非财务报告内部控制的嚣大缺陷进行披露 。


    王、内部控制的圃有局限性
    内部控制具有圊有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于变
化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的稷度降低 ,根 据内部
控制审计结果推测未来内鄯控制的有效性具有-定 风险。


    四、财务报告 内部控制审计意见
    我们认为 ,贵 公司按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控mll。
        △ 拿拿计师 爹务               F+(特 珠苷 迸 令 佚               )



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附件 :上 海新世界股份有限公司 ⒛19年 度内部控制的自我评价报告




         舍计师事务所                     中国注册会计师
           特洙苷通舍伙
                    )




          中国   上海                         二 0二 ○年 四月十 五 日