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公司公告

新世界:董事会审计委员会2019年度履职情况报告2020-04-17  

						                     圭事会审计委员会⒛ 19年 皮屐职情况报告

     遵 循 《上海 证 券 交 易所 上 市 公 司董 事 会 审计 委 员会 运 作 指 引》的要 求 ,根 据 《公 司


董事 会 审计 委 员会 实施 细 则 》,董 事 会 审计 委 员会 主 要 负责 同 内 、 外 部 审计 的沟 通 、监


督和 核 查 工 作 。本 审计 委 员会 现将 ⒛ 19年 度 履 职情 况 报 告 如 下   :




     1、   在 年 审注 册 会 计 师 进场 前 ,于 ⒛ ⒛ 年 1月 10日 本 委 员会 认 真 听取 了关 于 ⒛ 19


年度 公 司 经 营情 况 报 告 、关 于 年度 审计 的工 作 安排 与打 算 ;委 员会 各 成 员认 真 、仔 细 地


审 阅 了公 司编 制 的财 务 会计 报 表 ,认 为财 务报 告 内容 和格 式符合 中 国证 监 会 和 上 海 证 券


交 易所 的各 项规 定 ,所 包 含 的信 息 能够 从 各个 方 面 真 实地 反 映 出本 公 司 2019年 度 的财


务 状 况 和 经 营成 果 。

     2、   在 年 审注 册 会 计 师 进 场 后 ,我 们 加 强沟 通 ,于 ⒛ ⒛ 年 3月 23日 召开 了专 题 沟


通会 ,并 在 年 审注 册 会 计 师 出具初 步 审计 意见后 再 一 次 审 阅公 司财 务 会 计 报 告 。各 成 员


认 为 :公 司财 务会 计 报 表 真 实 、准 确 、完整 地 反 映 了公 司整 体 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。对


⒛ 19年 年 度 的审计 与沟 通 ,亦 履 行 了上 述 程 序 。                                            、


     3、   ⒛ ⒛ 年 4月 15日 ,委 员会 专 门召开 会 议 ,对 公 司 的审计 机 构 上 会 会 计 师 事 务 所


的审计 工 作 进 行 了调 查 和 评 估 ,认 为 该 所 负责 审计 的注 册会 计 师 ,业 务 素质 良好 ,遵 循


执 业 准 则 ,较 好 地 完 成 了各 项 审计任 务 。因此 ,同 意 公 司 的年 度 报 告及 摘 要 ,同 意支付
70万 元 审计 费用 ;同 意 公 司 《内部控 制 审计报 告 》,同 意支付 35万 元 内控 审计 费用 。

     4、   本 委 员会 还 认 真 审议 了公 司 审计 部 出具 的公 司 《?019年 度 内控 制度 检 查 监 督 工


作报 告 》,及 代 表 公 司 的 《公 司 ⒛ 19年 度 内部控 制 评 价报 告 》。


     特 提 请 本 次董 事 会 会 议 ,审 议 通 过 公 司 ⒛ 19年 年 报 和 摘 要 ,以 及 《公 司 ⒛ 19年 度


内部控 制评 价 报 告 》和 ⒛ 19年 社会 责任 报 告 》,并 建 议 由公 司法 定代 表 人 、 董 事 长 徐


若海 先 生 签 署 后 公开 披 露 。




      (以 下无 正 文 )
 (本 页无 正 文 ,为 上海新世界股份有 限公司董事会审计委 员会 ⒛ 19年 度履职情况报告之签


字页 )




审计委员会成员签名   :




                                                                         舻
                                                               弘可