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公司公告

大众公用:大众公用关于续聘2023年年度审计机构的公告2023-03-31  

                        股票代码:600635              股票简称:大众公用       编号:临2023-011
债券代码:143743              债券简称:18公用 04
债券代码:175800              债券简称:21 公用 01
债券代码:138999              债券简称:23 公用 01

       上海大众公用事业(集团)股份有限公司
          关于续聘 2023 年年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
    立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。
    截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
    立信 2022 年业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29
亿元,证券业务收入 15.65 亿元。
    2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,
同行业上市公司审计客户 9 家。
    2、投资者保护能力
    截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。



                                     1
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲裁) 诉讼(仲        诉讼(仲
                                                     诉讼(仲裁)结果
裁)人         人       裁)事件        裁)金额
                                        预计     连带责任,立信投保的职业
           金亚科技、周
投资者                      2014 年报   4500 万 保险足以覆盖赔偿金额,目
           旭辉、立信
                                        元       前生效判决均已履行
                                                 一审判决立信对保千里在
                                                 2016 年 12 月 30 日至 2017
                            2015 年重
           保千里、东北                          年 12 月 14 日期间因证券虚
                            组、2015 年
投资者     证券、银信评                 80 万元 假陈述行为对投资者所负
                            报、2016 年
           估、立信等                            债务的 15%承担补充赔偿
                            报
                                                 责任,立信投保的职业保险
                                                 足以覆盖赔偿金额
           柏堡龙、立信、
           国信证券、中                                 案件尚未开庭,立信投保的
                            IPO 和年度
投资者     兴财光华、广                未统计           职业保险足以覆盖赔偿金
                            报告
           东信达律师事                                 额。
           务所等
           龙力生物、华                                 案件尚未开庭,立信投保的
投资者     英证券、立信     年度报告         未统计     职业保险足以覆盖赔偿金
           等                                           额。
           神州长城、陈                                 案件尚未判决,立信投保的
投资者     略、李尔龙、     年度报告         未统计     职业保险足以覆盖赔偿金
           立信等                                       额。
    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。


   (二)项目信息
   1.基本信息
                              注册会计       开始从事                开始为本公
                                                          开始在本所
         项目       姓名      师执业时       上市公司                司提供审计
                                                            执业时间
                                  间         审计时间                  服务时间
项目合伙人         林盛宇     2004 年        1999 年      2004 年    2021 年
签字注册会计师     李静雅     2016 年        2012 年      2018 年    2022 年
质量控制复核人     姜丽君     2004 年        2000 年      2004 年    2021 年

(1)项目合伙人近三年从业经历:
姓名:林盛宇
       时间                  上市公司名称                               职务
  2020 年        中华企业股份有限公司                             项目合伙人
                                         2
       时间                     上市公司名称                     职务
  2020 年-2022 年   常熟市汽车饰件股份有限公司             项目合伙人
  2020 年-2022 年   华辰精密装备(昆山)股份有限公司         项目合伙人
  2021 年-2022 年   上海大众公用事业(集团)股份有限公司   项目合伙人
  2020 年           中持水务股份有限公司                   质量控制复核人
  2020 年-2022 年   广州金域医学检验集团股份有限公司       质量控制复核人
  2020 年-2022 年   上海透景生命科技股份有限公司           质量控制复核人
  2020 年-2022 年   上海凯宝药业股份有限公司               质量控制复核人
  2021 年-2022 年   厦门艾德生物医药科技股份有限公司       质量控制复核人

(2)签字注册会计师从业经历:
     姓名:李静雅
         时间                 上市公司名称                   职务
  2022 年         上海大众公用事业(集团)股份有限公司 签字会计师

(3)质量控制复核人从业经历:
     姓名:姜丽君
  时间             上市公司名称                        职务
  2020 年-2022 年  上海顺灏新材料科技股份有限公司      项目合伙人
  2020 年-2022 年  光明房地产集团股份有限公司          项目合伙人
  2020 年-2022 年  确成硅化学股份有限公司              质量控制复核人
  2021 年-2022 年  中华企业股份有限公司                质量控制复核人
                   上海大众公用事业(集团)股份有
  2021 年-2022 年                                      质量控制复核人
                   限公司
  2021 年-2022 年  中持水务股份有限公司                质量控制复核人
  2022 年          西藏城市发展投资股份有限公司        质量控制复核人

    2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质
量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    3.审计收费。

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    4、审计费用同比变化情况
                                 2022 年     2023 年        增减(%)
   财务报告审计费用(万元)      150         拟 150         0
   内部控制审计费用(万元)      40          拟 40          0


    二、拟续聘会计事务所履行的程序

   (一)公司董事会审计委员会认为立信在执业过程中坚持独立审计原则,客

                                     3
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职

责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年

度财务审计机构及内控审计机构。

   (二)独立董事的事前认可情况和独立意见。

   1、公司独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前认可,并对

此事项发表了如下意见:

   (1)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相

关从业资格,具有从事证券服务业务的经验,能够遵循独立、客观、公正的执业

准则,出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

   (2)我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财

务审计机构及内控审计机构。

   (3)、同意将《关于续聘 2023 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的

议案》提交第十一届董事会第二十一次会议审议。

   2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:

   公司续聘财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、

期货相关业务审计从业资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为

上市公司提供审计服务的能力,本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳

定性,有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,尤其是中

小股东利益。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年

年度财务审计机构及内控审计机构。

   (三)公司第十一届董事会第二十一次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃

                                   4
权审议通过了《关于续聘 2023 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》,

同意续聘请立信为公司 2023 年年度财务审计机构及内控审计机构。本事项尚需

提请公司 2022 年度股东大会审议。




    特此公告。


                                   上海大众公用事业(集团)股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 3 月 31 日


        报备文件
    (一)第十一届董事会第二十一次会议决议;
    (二)独立董事事前认可及独立意见。




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