浦东金桥:浦东金桥2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2022-04-15
财务报表审计报告
防一伪一编一码: 31000003202217448T
被审计单位名称: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
审一计一期一间: 2021
报一告一文一号: 众会字(2022)第01404号
签字注册会计师: 龚立诚
注一师一编一号: 310000034739
签字注册会计师: 龚成
注一师一编一号: 310000030014
事一务一所一名一称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
事一务一所一电一话: 021-63525500
上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
事一务一所一地一址:
18楼
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具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
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2021
众会字(2022)第 01404 号
上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金桥出口加工区开发股份
有限公司(以下简称“金桥股份公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 13 日出具了众会字(2022)
第 01403 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表格式,金桥股份公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金桥股份公司管理当局的责任,我
们对汇总表所载资料与金桥股份公司 2021 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复
核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金桥股份公司实施了 2021 年度财务报表审
计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好的理解 2021 年度金桥股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为金桥股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,
不得用作任何其他目的。
附件:金桥股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国注册会计师
中国,上海 2022 年 4 月 13 日