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公司公告

陆家嘴:关于续聘会计师事务所的公告2021-03-31  

                        股票代码:A股 600663          证券简称:陆家嘴            编号:临2021-011
          B股 900932                       陆家B股




           上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    拟续聘的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“普华永道中天”)




    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1.基本信息

    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称“普华永道中天”)

前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月

更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会

函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特

殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星
展银行大厦 507 单元 01 室。

    普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业

资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关

报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训;法律,法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络
成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事 H 股企业审计业务的资质,


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同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务

所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK

FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面
具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

    普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日,普华永道中

天合伙人数为 229 人,注册会计师人数为 1,359 人,其中自 2013 年起签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

    普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019 年度)的收入总额为人民

币 56.46 亿元,审计业务收入为人民币 54.35 亿元,证券业务收入为人民币 29.50
亿元。

    普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家,A

股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元,主要行业包括制造业,金融业,

交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与公司同行业(房地产
业)的 A 股上市公司审计客户共 7 家。

    2.投资者保护能力

    在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保

险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基

金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3.诚信记录

    普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以

及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天

也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初

级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于 2019 年收到上海证监局对其

个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或

涉及审计项目的执业质量,该四名人员均已从普华永道中天离职。根据相关法律

法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。

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    (二)项目成员信息

    1.项目信息

    项目合伙人及签字注册会计师:陈玲女士,注册会计师协会执业会员,1999

年起成为注册会计师,1996 年起开始从事上市公司审计业务,2018 年起开始为

本公司提供审计服务,1999 年起开始在普华永道中天执业,近 3 年已签署或复

核上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、新城控股集团股份有限公司、广西
丰林木业集团股份有限公司等上市公司审计报告。

    质量控制复核人:关瑞翔先生,香港会计师公会资深执业会员,资深英国皇

家特许会计师。1992 年起开始从事上市公司审计业务,2018 年起开始为本公司

提供审计服务,2006 年起开始在普华永道中天执业,近 3 年已签署或复核上海
陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司等上市公司审计报告。

    签字注册会计师:曹志斌先生,注册会计师协会执业会员,2012 年起成为

注册会计师,2007 年起开始从事上市公司审计业务,2018 年起开始为本公司提

供审计服务,2007 年起开始在普华永道中天执业,近 3 年已签署或复核上海陆
家嘴金融贸易区开发股份有限公司等上市公司审计报告。

    2.诚信记录

    就普华永道中天拟受聘为本公司的 2021 年度审计机构,项目合伙人及签字

注册会计师陈玲女士、质量复核合伙人关瑞翔先生及签字注册会计师曹志斌先生

最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机

构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性

    就普华永道中天拟受聘为本公司的 2021 年度审计机构,普华永道中天、项

目合伙人及签字注册会计师陈玲女士、质量复核合伙人关瑞翔先生及签字注册会
计师曹志斌先生不存在可能影响独立性的情形。




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    (三)审计收费

    经公司第八届董事会审计委员会 2020 年第一次会议、第八届董事会第八次

会议以及 2019 年年度股东大会通过,公司聘请普华永道中天担任公司 2020 年度

财务报表及内部控制的审计单位,根据公司审计范围变动与业务增长因素,2020

年审计费用为人民币 618 万元,其中财务报表审计费用为人民币 436 万元,内部
控制审计费用为人民币 182 万元。

    鉴于对方提供审计服务的情况良好,且愿意继续为公司提供年度财务报表与

内部控制审计服务,公司拟继续聘请普华永道中天担任公司2021年度财务报表与

内部控制审计单位。2021年审计费用为618万元,其中财务报表审计费用为436万

元,内部控制审计费用为182万元(此审计费用的审计范围同2020年度,如遇审
计范围调整,双方另行协商后确定)。




    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)公司第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过了《关于

聘请 2021 年度财务报表审计及内部控制审计单位的议案》,认为普华永道中天

具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和

能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中,普华永道中

天勤勉尽责,坚持独立的审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,

认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,能

够满足公司未来年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制状况进

行审计。

    (二)公司独立董事签署了《独立董事关于同意“聘请 2021 年度财务报表

审计单位及内部控制审计单位的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》并发

表了《独立董事关于“聘请 2021 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的

议案”的独立意见》,认为普华永道中天具备证券期货相关业务审计从业资格,

具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力,能够满足公司未来财务报表审
计及内部控制审计工作的要求,本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和

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公司章程的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公

司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报

表审计单位及内部控制审计单位。

    (三)公司第八届董事会第十二次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审

议通过了《关于聘请 2021 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》,

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度

财务报表审计单位及内部控制审计单位。

    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股

东大会审议通过之日起生效。




    特此公告。

                                  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                 二〇二一年三月三十一日




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