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公司公告

珠江实业:关于聘请2019年度财务与内部审计机构的公告2019-04-15  

						证券代码:600684            证券简称:珠江实业           编号:2019-022



    广州珠江实业开发股份有限公司
关于聘请 2019 年度财务与内部审计机构的
                  公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的 2018 年度财务

报表审计和内部控制审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。鉴于该事

务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务多年,为继续保持公司财务报

表审计工作和内部控制审计工作的独立性、客观性和公允性,同时更好的适应公

司未来业务的发展需要,经公司第九届董事会 2019 年第五次会议、第九届监事

会 2019 年第一次会议审议通过,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司提供 2019 年度财务与内部控制审计服务的工作。财务审计费确定为人民

币贰拾捌万元整(小写¥280,000.00 元),内部控制审计费确定为人民币壹拾伍

万元整(小写¥150,000.00 元),合计人民币肆拾叁万元整(小写¥430,000.00

元)。

    拟聘任会计师事务所的基本情况:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备

证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能

够独立对公司财务状况和经营成果进行审计,满足公司年度审计和内部控制审计

的要求。该事务所于 2012 年 3 月 6 日成功转为特殊普通合伙制,管理总部(注

册地)设在北京。为适应业务需要,目前在北京、武汉、山东、江西、深圳、重

庆、吉林等地设立八大地区性业务总部,同时在江苏、浙江、广东、辽宁、广州、

四川、云南、河南、南京、广西、天津、长沙、山西、陕西、新疆、贵州等地设

立分所,还在香港设立大信梁学濂(香港)会计师事务所。该所业务规模居中国

注册会计师协会“百强所”排名前列,系本土“八大所”之一。上市公司客户连

续十年稳居中国证监会排名前十位(居第七位)。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务与内部控制审计服务工

作以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守,公司对大华会计师事务

所(特殊普通合伙)审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷

心感谢!

    公司独立董事对本次聘任 2019 年度财务与内部控制审计机构进行了事前认

可并发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

    此事项需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                   广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 15 日