北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 业务报备统一编码: 110101482022261007911 报告名称: 内部控制审计报告 报告文号: 大华内字[2022]000182 号 被审(验)单位名称: 大商股份有限公司 会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 业务类型: 专项审计 报告日期: 2022 年 04 月 07 日 报备日期: 2022 年 04 月 07 日 王秀玉(210200020002), 签字人员: 韩娜(110001610320) (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。