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公司公告

大商股份:大商股份有限公司2021年度内部控制审计报告2022-04-09  

                                       北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101482022261007911

            报告名称: 内部控制审计报告

            报告文号: 大华内字[2022]000182 号

被审(验)单位名称: 大商股份有限公司

  会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 04 月 07 日

            报备日期: 2022 年 04 月 07 日

                          王秀玉(210200020002),
            签字人员:
                          韩娜(110001610320)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
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