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公司公告

闻泰科技:董事会审计委员会2018年度履职情况报告2019-04-09  

						                   闻泰科技股份有限公司
        董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告


    2018 年度,审计委员会各位委员积极参与并指导公司财务政策

的制定,督促并检查日常审计情况,审查公司的会计政策、财务政策、

财务状况以及财务报告,定期了解公司的财务状况和经营状况。

    委员会认为报告期内公司提供的所有财务报告均能严格按照《企

业会计准则》的要求来编制,未发现重大错误和遗漏,特别是根据《公

司审计委员会工作规程》和上海证券交易所及湖北证监局要求,在公

司 2018 年度财务报告提交审计机构审计前进行了审阅,作出了同意

提交审计的书面意见;在审计机构提交初步审计意见后又进行了审阅,

作出了同意提交董事会审议的书面意见和表决意见。同时审计委员会

仔细审核了公司 2018 年的财务报告,认为该报告公允地反映了公司

资产、负债、权益和经营情况。

    委员会认为公司的外部审计机构众华会计师事务所能较好地履

行其审计责任,建议公司续聘众华会计师事务所为公司 2019 年度财

务审计机构。



                      审计委员会委员:肖建华、张秋红、王艳辉

                                              2019 年 4 月 8 日

                         (以下无正文)
(本页无正文,为《闻泰科技股份有限公司董事会审计委员会 2018

年度履职情况报告》之签署页)



   委员签名:

   肖建华:_____________



   张秋红:_____________



   王艳辉:_____________




                                            2019 年 月 日