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公司公告

新钢股份:2015年年度报告摘要2016-04-19  

						公司代码:600782                                                    公司简称:新钢股份




                             新余钢铁股份有限公司
                              2015 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。


1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。熊小星先生委托王洪先生代为行使行表决权,王国栋先生委

      托梅君敏先生代为行使表决权,杨天钧先生委托鲍劲翔先生代为行使表决权。

1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


1.5 公司简介

                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称           股票代码       变更前股票简称
A股                上海证券交易所 新钢股份           600782           新华股份

      联系人和联系方式                董事会秘书                    证券事务代表
            姓名           林榕                               王青
            电话           0790-6290782                       0790-6294351
            传真           0790-6294999                       0790-6294999
          电子信箱         Ir_600782@163.com                  Ir_600782@163.com
1.6 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2015 年度母公司实现净利润 66,701,633.21
      元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取 10%法定盈余公积 6,670,163.32 元,加上年
      初未分配利润 435,173,263.66 元,可供股东分配的利润为 495,204,733.55 元。拟以本公司
      2015 年末总股本 1,393,448,106 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税),
      共计分配现金股利 41,803,443.18 元(含税)。经上述分配后,剩余未分配利润 453,401,290.37
      元结转以后年度。报告期内,公司不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配预
      案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。




二 报告期主要业务或产品简介

    公司是一家生产板材为主的大型国有钢铁联合企业,主要从事矿石采选、钢铁产品生产冶炼、
压延加工及钢材深加工等业务,生产基地位于江西省新余市。
    公司拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术,整体装备技术达到国内领先水平,部
分装备技术处于国际先进水平,产品品种规格齐全,产品市场竞争力较强,连续多年获得省部级
以上高等级科技进步奖。公司专业生产高质量的中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线
等钢材产品,产品被广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、家电、电力等行
业领域。产品行销全国各地,远销亚洲、欧洲、南北美洲等 20 多个国家和地区,广泛运用于北京
奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、
广东阳江核电站等国家重点工程。公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务,获取业务
收入,报告期内公司的主营业务未发生变化。
    报告期内,国内外经济不确定性因素增多,钢铁工业正面临钢铁消费需求下降、结构性供大
于求矛盾突出、市场竞争激烈、价格持续下跌、行业亏损严重的局面。同时,中国经济进入“新
常态”,国企改革和供给侧改革成为市场热点,钢铁行业发展充满了机遇和挑战。



三 会计数据和财务指标摘要


                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                            本年比上年
                         2015年             2014年                             2013年
                                                              增减(%)
总资产                  2,822,623.73      3,049,536.94                -7.44  3,191,699.55
营业收入                2,537,101.36      3,237,029.40              -21.62   3,371,007.38
归属于上市公司股            6,055.96         40,642.94              -85.10      10,959.90
东的净利润
归属于上市公司股          -35,446.51         35,545.10                              6,126.38
东的扣除非经常性
损益的净利润
归属于上市公司股          810,350.38        803,854.01                0.81       763,406.21
东的净资产
经营活动产生的现          204,814.39        310,019.64              -33.94       -19,893.75
金流量净额
期末总股本                139,344.81        139,344.81                0.00       139,344.81
基本每股收益(元              0.0435              0.29              -85.00             0.08
/股)
稀释每股收益(元                  0.04             0.29              -85.00                0.08
/股)
加权平均净资产收                  0.75             5.19    减少4.37个百分点                1.45
益率(%)




四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                   第一季度     第二季度        第三季度          第四季度
                                 (1-3 月份) (4-6 月份)    (7-9 月份)     (10-12 月份)
营业收入                          625,266.01     603,227.17       579,447.69          729,160.49
归属于上市公司股东的净利润        -11,791.32      -1,944.53       -10,751.15           31,075.55
归属于上市公司股东的扣除非
                                  -12,602.21       -4,256.1       -12,833.89           -5,221.72
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -2,615.57        742.27         -7,590.67          169,264.52



五 股本及股东情况

5.1    普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                       单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                         28,102
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                           27,210
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                  0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                      0
                                    前 10 名股东持股情况
                                                           持有     质押或冻结情况
                                                           有限
      股东名称                      期末持股数    比例     售条                            股东
                   报告期内增减                                   股份
      (全称)                          量        (%)      件的                数量        性质
                                                           股份   状态
                                                           数量
新余钢铁集团有     -300,000,000    758,435,363    54.43              无                    国有
限公司                                                                                     法人
新余钢铁集团有     300,000,000     300,000,000    21.53            质押   300,000,000      国有
限公司-2015 新                                                                            法人
钢可交换私募债
质押专户
中江国际信托股     0                16,800,406     1.21            未知                    国有
份有限公司                                                                                 法人
中国工商银行股    6,767,200      6,767,200       0.49     无   其他
份有限公司-嘉
实事件驱动股票
型证券投资基金
中国证券金融股    6,191,400      6,191,400       0.44     无   其他
份有限公司
NOMURA            5,600,000      5,600,000       0.40     无   其他
SECURITIES CO.,
LTD
王芳              5,180,070      5,180,070       0.37     无   境内
                                                               自然
                                                                 人
李明华            3,945,000      3,945,000       0.28     无   境内
                                                               自然
                                                                 人
全国社保基金一    3,912,371      3,912,371       0.28     无   其他
一八组合
陈旭              2,911,700      2,911,700       0.21     无   境内
                                                               自然
                                                                 人
上述股东关联关系或一致行动的   上述股东之间无关联关系。
说明
表决权恢复的优先股股东及持股   公司没有发行优先股。
数量的说明




5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




六 管理层讨论与分析

报告期内,主要经营情况分析如下:
(一) 主营业务分析


                         利润表及现金流量表相关科目变动分析表


                                                                单位:万元 币种:人民币

科目                                    本期数          上年同期数      变动比例(%)

营业收入                           2,537,101.36     3,237,029.40               -21.62

营业成本                           2,450,344.30     3,003,032.62               -18.40

销售费用                             28,351.48           44,403.64             -36.15

管理费用                             52,682.27           91,860.52             -42.65

财务费用                             46,163.50           44,848.67               2.93

经营活动产生的现金流量净额          204,814.39          310,019.64             -33.94

投资活动产生的现金流量净额          -53,242.97          -24,570.42             不适用

筹资活动产生的现金流量净额          -292,145.31         -109,304.00            不适用

研发支出                             21,728.03           25,023.99             -13.17

变动原因分析:1、营业收入减少系产品价格大幅下降所致;

2、营业成本减少系公司原材料采购成本降低,降本措施得到落实所致;
     3、销售费用减少系船板检测费按业务内容转入成本核算所致;

     4、管理费用减少系报告期内同口径少计提内退人员费用所致。

1.           收入和成本分析

     (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

     单位:万元 币种:人民币

                                            主营业务分行业情况

                                                               营业收入   营业成本比
                                                 毛利率                                毛利率比上年增减
分行业          营业收入        营业成本                       比上年增    上年增减
                                                 (%)                                      (%)
                                                               减(%)      (%)

工商业         2,228,249.82    2,145,257.20        3.72          -26.36      -23.41    减少 3.71 个百分点

建筑业          8,227.99         3,941.08          52.1         154.44      195.32     减少 6.63 个百分点

运输业          1,984.84         1,902.95          4.13          -19.91      -19.53    减少 0.45 个百分点

合计           2,238,462.65    2,151,101.23           3.9        -26.16      -23.31    减少 3.58 个百分点

                                            主营业务分产品情况

                                                            营业收入比    营业成本比
                                              毛利率                                   毛利率比上年增减
分产品         营业收入       营业成本                       上年增减      上年增减
                                              (%)                                         (%)
                                                              (%)         (%)

中板           246,696.99     237,901.73       3.57           -50.58        -48.71     减少 3.51 个百分点

线材           94,391.84      91,726.78        2.82           -44.7         -41.59     减少 5.18 个百分点

螺纹钢及元
               336,312.84     312,901.10       6.96           -14.03        -14.58     增加 0.6 个百分点
钢

钢坯            9,333.60       9,524.66        -2.05          -59.48        -57.89     减少 3.84 个百分点

电工钢板       131,893.23     133,799.22       -1.45          -36.37        -33.04     减少 5.04 个百分点

厚板           273,629.65     270,086.66       1.29           -26.62        -22.56     减少 5.18 个百分点

热轧卷板       458,711.37     453,075.86       1.23           -31.34        -25.95     减少 7.18 个百分点

冷轧卷板       286,201.94     270,034.41       5.65           -24.71        -20.7      减少 4.77 个百分点

金属制品       88,407.10      81,750.16        7.53           -26.73        -27.9      增加 1.50 个百分点
                                                                                                      减少 26.22 个百分
焦化产品           27,567.19        32,303.88       -17.18           -36.42             -18.09
                                                                                                             点

运输修理            1,984.84         1,902.95        4.13            -19.91             -19.53       减少 0.45 个百分点

建筑安装            8,227.99         3,941.08        52.1            154.44             195.32       减少 6.63 个百分点

其他              275,104.07        252,152.74       8.34             84.01             83.35        增加 0.33 个百分点

合计              2,238,462.65    2,151,101.23        3.9            -26.16             -23.31       减少 3.58 个百分点

                                                 主营业务分地区情况

                                                                          营业收入         营业成本
                                                             毛利率                                      毛利率比上年
分地区                营业收入          营业成本                          比上年增         比上年增
                                                             (%)                                         增减(%)
                                                                              减(%)      减(%)

东北                  20,146.16         19,357.25             0.18             -28.55       -19.44           -98.44

华东                 1,335,914.51      1,283,601.20           2.55             -24.32       -21.19           -60.31

中南                 528,948.72         508,235.52            6.56             -26.54       -24.95           -23.14

西南                 109,969.91         105,663.58            6.90             80.58         85.47           -26.24

出口                 243,483.35         233,948.74            4.62             -46.75       -43.94           -50.83

合计                 2,238,462.65      2,150,806.29           3.92             -26.16       -23.32           -47.66


   (2). 产销量情况分析表                         单位:万吨
                                                                       生产量比上 销售量比上 库存量比上
       主要产品        生产量          销售量          库存量
                                                                       年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
   一、钢材            855.14          843.83           35.71             0.81%            -0.67%         1.97%
   其中:螺纹           183.91           182.3               7.22         23.07%            24.77%         20.94%
   钢及圆钢
   线材                 46.93           46.86               1.98         -23.86%          -23.57%         -7.91%
   厚板                120.95           118.89              7.95          -0.13%           -1.54%         20.27%
   中板                106.57          108.01               6.01         -15.03%          -14.45%        -22.15%
   冷轧电工钢           45.27           44.09               2.28         -12.98%          -12.52%        -16.48%
   带
   热轧卷板            223.14          226.22           10.41             0.22%            -0.74%         28.20%
   冷轧卷板            128.37           117.46              1.25         10.67%            0.54%         -27.33%
   二、金属制           27.12           29.89               3.3           -1.45%           -9.07%         22.68%
   品
产销量情况说明
说明:1、热轧卷板能力指热连轧厂生产线的能力,产量指成品钢材的生产量,未包括供下工序原
料用的热轧卷板量;销量是指成品热轧卷板的外销量。 2、厚板、中板的产能、产量、销量分别
为中厚板厂厚板线、中板线的产能、产量、销量。 3、冷轧卷板产能指冷轧厂生产线的酸轧能力,
而其产量指商品冷硬卷和连退卷产量,不含供中冶新材公司。退火的电工钢冷轧卷板量。冷轧卷
板产能中含冷轧电工钢带的产能。


(3). 成本分析表
                                                                                           单位:元
                                         分行业情况
                                                                                本期金
                                                                     上年同
                                        本期占                                  额较上
             成本构成                                                期占总                  情况
 分行业                  本期金额       总成本      上年同期金额                年同期
               项目                                                  成本比                  说明
                                        比例(%)                                 变动比
                                                                     例(%)
                                                                                例(%)
             材料        1,032,182.89     53.68       1,388,323.24     56.11      -25.65
             人工          109,893.89      5.72        117,042.89       4.73       -6.11
 钢铁
             能源          605,004.33     31.47        757,543.20      30.62      -20.14
             折旧          103,551.25      5.39        118,571.07       4.79      -12.67
             制造费用       72,062.30      3.75          92,803.11      3.75      -22.35


成本分析其他情况说明
上表仅包括钢铁制造单元成本,不包括建筑安装、物流运输等其他业务。


2.         费用


项目                    2015 年度                 2014 年度              同期变动比例%
销售费用                28,351.48                 44,403.64              -36.15
管理费用                52,682.27                 91,860.52              -42.65
财务费用                46,163.50                 44,848.67              2.93
费用变动原因:1、销售费用减少系船板检测费按业务内容转入成本核算所致;
              2、管理费用减少系报告期内同口径少计提内退人员费用所致。


3.         研发投入
研发投入情况表
                                                                                        单位:元
本期费用化研发投入                                                                    217,135,879
本期资本化研发投入                                                                     144,424.10
研发投入合计                                                                       217,280,303.10
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                                0.86
4.      现金流
                                                                      单位:万元
        项目               2015 年       2014 年         同比变动            变动原因

经营活动产生的现金流     159,800.55    310,019.64         -48.45      受限货币资金增加
量净额
投资活动产生的现金流      -53,242.97   -24,570.42         116.70      理财资金比上年度增加
量净额
筹资活动产生的现金流     -247,131.47   -109,304.01       126.10       本年度兑付短融 15 亿元
量净额                                                                造成资金流出增加
汇率变动对现金及现金       -2,209.05    -2,779.28         -20.52      本年汇率升值造成
等价物的影响
现金及现金等价物净增     -142,782.95   173,365.93        -182.36      受限资金增加,本年盈
加额                                                                  利减少




七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

为了客观、公允地反映公司资产状况,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,公司依
照会计准则的相关规定,对固定资产折旧年限会计估计予以变更。 2015 年 8 月 28 日,公司第七
届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于调整公司固定资产折旧
年限的议案》。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规
定,会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各期间财务状况和经
营成果产生影响。经公司财务部门测算,本次固定资产折旧年限调整后,预计公司固定资产综合
折旧率由 2014 年的 6.73%下降到 5.40% ,将增加公司 2015 年利润总额 2 亿元左右。



7.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 13 户,具体包括本公司和以下子公司:
                                                                              表决 权比例
子公司名称                             子公司类型    级次    持股比例(%)
                                                                              (%)
江西新华金属制品有限责任公司           控股子公司    1       79.67            79.67
上海卓祥企业发展有限公司               全资子公司    1       100.00           100.00
新余市博联环保建材开发有限公司         控股子公司    2       60.00            60.00
新余钢铁(南昌)贸易有限公司           全资子公司    1       100.00           100.00
新钢贸易(北京)有限公司               全资子公司    1       100.00           100.00
新钢(上海)贸易有限公司               控股子公司    1       51.00            51.00
XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD.           全资子公司    1       100.00           100.00
                                                                             表决 权比例
子公司名称                            子公司类型   级次      持股比例(%)
                                                                             (%)
江西新钢机械制造有限责任公司          全资子公司   1         100.00          100.00
新余新钢资源综合利用科技有限公司      全资子公司   1         100.00          100.00
江西新钢建设有限责任公司              全资子公司   1         100.00          100.00
张家港新华预应力钢绞线有限公司        控股子公司   2         50.00           50.00
中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公
司                                    控股子公司   1         70.00           70.00
新余中新物流有限公司                  控股子公司   1         40.00           40.00
说明:(1)本公司子公司江西新华金属制品有限责任公司(以下简称新华公司)持有张家港新华
预应力钢铰线有限公司 50%股权。根据本公司与江苏沙钢集团有限公司(以下简称沙钢公司)签
订《合作协议》及张家港新华预应力钢铰线有限公司修订后的公司章程,张家港新华预应力钢铰
线有限公司董事会由 5 名董事组成,其中本公司子公司新华公司委派 3 名,沙钢公司子公司委派
2 名;另外新华公司委派管理层包括总经理、一名副总经理和财务总监,张家港新华预应力钢铰
线有限公司的生产和销售由新华公司负责管理并执行新华公司的产品技术、质量标准。综上,公
司实际控制张家港新华预应力钢铰线有限公司,因此,将张家港新华预应力钢铰线有限公司纳入
本公司报表合并范围。
(2)本公司持有新余中新物流有限公司(以下称中新物流)40%的股权,根据中新物流公司章程
和增资协议,本公司作为中新物流第一大股东,实质控制该公司业务和定价权,并且在董事会 5
名董事中,本公司占 3 人,公司实质控制了中新物流公司,因此,将该公司纳入合并范围。
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少 4 户,其中:
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实
体
名称                               变更原因
无
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营
实体
名称                               变更原因
新余良山矿业有限责任公司           处置股权
新余铁坑矿业有限责任公司           处置股权
峡江县新元矿业有限公司             处置股权
新余博源矿业有限责任公司           处置股权
合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

7.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。