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公司公告

宝信软件:2013年年度报告摘要2014-03-11  

						                                               上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                           上海宝信软件股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                宝信软件                股票代码                600845
          股票上市交易所                                上海证券交易所
            股票简称                 宝信 B                 股票代码                900926
          股票上市交易所                                上海证券交易所
        联系人和联系方式                董事会秘书                         证券事务代表
                 姓名                       陈健                               彭彦杰
                 电话                  021-20378893                         021-20378893
                 传真                  021-20378895                         021-20378895
            电子信箱               investor@baosight.com                investor@baosight.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本年(末)
                                                                        比上年
                                 2013 年(末)         2012 年(末)                     2011 年(末)
                                                                       (末)增减
                                                                        (%)
 总资产                        4,076,545,748.60    3,236,151,420.00        25.97   2,838,387,078.85
 归属于上市公司股东的净资产    1,682,998,124.99    1,475,060,461.00        14.10   1,267,104,534.99
 经营活动产生的现金流量净额     197,505,060.60       57,706,523.61        242.26     51,398,165.35
 营业收入                      3,581,286,564.78    3,642,999,447.93        -1.69   3,156,667,526.19
 归属于上市公司股东的净利润     290,110,997.30      260,114,576.93         11.53    245,598,950.65
 归属于上市公司股东的扣除非
                                257,995,901.41      223,340,649.22         15.52    204,296,939.14
 经常性损益的净利润
                                                                       减少 0.58
 加权平均净资产收益率(%)               18.50               19.08                              21.03
                                                                       个百分点
 基本每股收益(元/股)                  0.851               0.763         11.53                0.720
 稀释每股收益(元/股)                  0.851               0.763         11.53                0.720


2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                     单位:股


                                           1
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                      23186 户,其中 A 股 8649       年度报告披露日前第         21076 户,其中 A 股 6973 户,
 报告期股东总数
                            户、B 股 14537 户        5 个交易日末股东总数                       B 股 14103 户
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限
                                                                                             质押或冻结的股
           股东名称              股东性质    持股比例(%)           持股总数       售条件股
                                                                                                 份数量
                                                                                  份数量
 宝山钢铁股份有限公司            国有法人                 55.50   189,222,891                无
 SHENYIN          WANGUO
                                 未知                      2.27     7,724,204                未知
 NOMINEES (H.K.) LTD.
 招商证券香港有限公司            未知                      0.59     2,026,409                未知
 BNP PARIBAS          WEALTH
 MANAGEMENT            HONG      未知                      0.50     1,710,737                未知
 KONG BRANCH
 中国对外经济贸易信托有限公
                                 未知                      0.44     1,508,200                未知
 司-新股+套利
 GUOTAI          JUNAN
 SECURITIES(HONGKONG)            未知                      0.42     1,428,251                未知
 LIMITED
 招商银行股份有限公司-华富
                                 未知                      0.34     1,147,210                未知
 成长趋势股票型证券投资基金
 费建民                          未知                      0.31     1,063,400                未知
 上海机电股份有限公司            未知                      0.31     1,040,000                未知
 BOCI SECURITIES LIMITED         未知                      0.24       816,504                未知


2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、 管理层讨论与分析
    2013 年是公司新一轮发展战略的开局年,也是公司追求转型发展非常关键的一年。受国内总

                                                 2
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体宏观经济形势影响,公司主要市场钢铁行业持续低迷,公司整体经营充满了挑战。面对市场压
力和困难,公司董事会调动一切力量和资源积极应对,持续加强新行业的市场开拓,不断取得进
步,在实现转型的过程中,保持了经营绩效的稳定增长。

     报告期内实现营业收入 35.81 亿元、同比下降 1.69%,利润总额 3.30 亿元、同比增长 7.05%;
全年实现经营性净现金流入 19,751 万元。报告期内公司品牌形象和行业地位进一步提升,在全国
及上海本土软件企业中保持领军地位:在 2013(第十二届)中国软件业务收入前百家企业中名列
25 位;在中国自主品牌软件产品前十家企业中继续保持前三甲地位,名列第二;在工信部《2013
年中国软件和信息技术服务企业竞争力报告》中获得工业软件领域第一名,成为国内工业软件领
导者和最具影响力的 IT 服务品牌;独家荣获中国设备管理协会优秀工业软件服务企业称号;上海
车联网与车载信息产业联盟、上海车联网与车载信息服务产业技术创新战略联盟、上海车联网技
术标准创新联盟联合授予公司"推进上海车联网产业发展科技创新优秀单位"的荣誉称号;子公司
宝康电子荣获由中国交通运输部科学研究院交通科技交流中心和中国交通技术网评选的 "最具影
响力交通信号控制器品牌"以及"最具影响力电子警察品牌"两个奖项。

    公司实现年度经营目标主要受益于以下工作:
    1、公司全面落实新一轮发展战略,明确了"优化存量,谋求持续稳步发展"和"做大增量,支
撑超常规发展"的发展策略,公司管理层面向全公司员工讲解部署落实工作,目标的明确、策略和
行动计划的落实将为战略目标的最终达成奠定坚实基础;
    2、公司积极策划投融资行动方案,在投融资方面实现突破。报告期内公司正式启动非公开发
行 A 股股票工作,拟募集资金 6.5 亿元,投资建设宝之云 IDC 一期项目、中小企业信息化软件产
品项目;
    3、通过与国内基础电信运营商的合作,快速形成资源集聚效应,在相应领域快速形成业务能
力、形成新的业务增长点;历时两年建设的云计算关键技术与产品研发、宝之云云服务中心项目
建设顺利完成,正式对外提供云计算运营服务;与国内轨道交通龙头企业申通集团建立战略合作
关系,并成功组建合资公司上海地铁电子科技有限公司;与上海外服共同出资成立上海外服宝信
科技有限公司;
    4、加大市场转型力度,在巩固已有市场的基础上,加强轨道交通、石化、有色等非钢市场领
域的开拓。通过强化总部、区域、分子公司的营销互动,多渠道开源,在公共领域业务保持了去
年开始的良好增长势头,在交通、智能化、石化、有色领域业务有了长足进步;在业务结构转型
方面,为促进公司商业模式由工程为主向工程、服务、产品并举的模式转变,公司层面成立了产
品销售事业部,以此为平台对外销售公司自有品牌软硬件产品;
    5、大力推进研发工作,提升核心竞争力。公司明确产品发展规划,新设立创新基金,鼓励广
大员工与企业共同发展。加强重点产品研发,以推进产品经理制为手段,公司级 12 个重点研发项
目开展顺利,高性能中大功率变频产品、宝之慧平台等产品发布或投入应用;科技政策利用上有
多个项目获得国家和地方重点支持,累计申请专利 33 件,完成软件著作权登记 79 项,产品登
记 58 件。
    6、进一步推行"简单、速度、成本"的管理理念,加强精细化管理,提高运营效率。为整合资
源、聚焦行业市场、鼓励自我创新发展。实现组织机构变革,推进更多行业事业部独立运作;推
行项目经理制,优化过程管理方法,持续提升过程管理软实力;通过改善考核制度、推进降本增
效、加强资金管理等工作,保障企业经营良性运转、完善全面风险管理和实现公司健康发展。



(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                            3
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                                                                           单位:元 币种:人民币
 科目                                   本期数                   上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                                 3,581,286,564.78        3,642,999,447.93                   -1.69
 营业成本                                 2,729,596,776.89        2,893,922,336.77                   -5.68
 销售费用                                      121,400,704.02       116,553,596.56                   4.16
 管理费用                                      461,590,506.22       351,469,480.38                  31.33
 财务费用                                       10,002,706.62          -667,099.18
 经营活动产生的现金流量净额                    197,505,060.60         57,706,523.61                 242.26
 投资活动产生的现金流量净额                    -164,010,276.75       -82,037,047.67
 筹资活动产生的现金流量净额                      77,886,052.91       -44,077,208.81
 研发支出                                      331,705,770.01       201,114,629.37                  64.93


2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
                                                                           单位:元 币种:人民币
           行业              本期营业收入                上期营业收入            增减变动比例(%)
         软件工程           2,518,884,335.29            2,576,271,006.99               -2.23
         系统集成            253,649,968.95              288,270,402.48                -12.01
         服务外包            445,859,845.37              405,896,521.15                9.85
         智能交通            214,539,037.97              222,130,548.83                -3.42
         工程设计            142,793,647.36              149,788,308.46                -4.67
           合计             3,575,726,834.94            3,642,356,787.91               -1.83

    报告期内公司因受主要市场钢铁行业不景气影响,除服务外包外的各类业务收入均略有下降。
    服务外包业务的增长主要得益于云计算运营服务业务及子公司地铁电子的轨交车辆系统控制
部件维护维修业务的增长。



(2)   订单分析
      报告期内公司新签合同 42.3 亿,较上年同期 36.1 亿增长 17.17%

(3)   主要销售客户的情况
      公司前五名客户销售收入合计 100,131.48 万元,占同期营业收入的比例 28.00%

3、     成本




                                                 4
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(1)    成本分析表
                                                                            单位:万元 币种:人民币
 分行业情况
                                                                                                  本期金额
                                                      本期占总                    上年同期
                                                                   上年同期                       较上年同
      分行业      成本构成项目      本期金额          成本比例                    占总成本
                                                                     金额                         期变动比
                                                        (%)                       比例(%)
                                                                                                    例(%)
 软件工程        主营成本            195,095.03          100.00    207,216.25         100.00            -5.85
 系统集成        主营成本             21,601.32          100.00     25,673.68         100.00          -15.86
 服务外包        设备成本             28,095.67          100.00     25,827.86         100.00            8.78
 智能交通        主营成本             16,774.12          100.00     17,781.86         100.00            -5.67
 工程设计        主营成本             11,336.25          100.00     12,864.26         100.00          -11.88
       系统集成主营成本下降:主要是销售收入下降;
       工程设计主营成本下降:主要是销售收入减少。

(2)    主要供应商情况
       前五名供应商采购金额合计 28,202.03 万元,占全部采购总额的 13.03%

4、      费用
       销售费用变动主要系职工薪酬上升所致;
       管理费用变动主要系研发费用上升所致;
       财务费用变动主要系短期借款增加相应利息支出增加所致

5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                              单位:元 币种:人民币
 本期费用化研发支出                                                                       267,673,732.68
 本期资本化研发支出                                                                          64,032,037.33
 研发支出合计                                                                             331,705,770.01
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                        19.03
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                       9.26


(2)  情况说明
     公司报告期内对云计算产业化项目及中小企业信息化软件产品项目的研发支出分别为 3,954
和 2,449 万元,符合资本化条件,予以资本化共计 6,403 万元。

6、     现金流
                                                                              单位:元 币种:人民币
                 现金流量表类项目                        本期数                    上年同期数
          经营活动产生的现金流量净额                     197,505,060.60                        57,706,523.61
          投资活动产生的现金流量净额                      -164,010,276.75                    -82,037,047.67
          筹资活动产生的现金流量净额                       77,886,052.91                     -44,077,208.81

                                                  5
                                                      上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告摘要


经营活动产生的现金流量净额变化原因:主要系支付给职工的现金和支付的各项税费减少所致;
投资活动产生的现金流量净额变化原因:主要系宝之云 IDC 项目和云计算项目在建所致;
筹资活动产生的现金流量净额变化原因:主要系短期借款增加所致。


7、     其他

(1)    公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                      增减幅
利润表类项目        本期数          上年同期数          增减额                          变动原因
                                                                      度(%)

                                                                                 主要系应收账款计提坏账
资产减值损失       30,331,484.45     19,202,334.96    11,129,149.49      57.96
                                                                                 增加所致;

                                                                                 主要系参股子公司中冶赛
投资收益           61,577,817.28      5,658,558.49    55,919,258.79     988.22
                                                                                 迪现金分红差异所致;


(2)    公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
       公司无前期各类融资、重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明
    面对十分严峻的市场形势,公司董事会坚持发展目标不动摇,努力完成年度经营指标。公司
竞争力稳步提升,继续保持行业领先地位和最具影响力 IT 品牌形象,尤其是在新商业模式探索方
面发展迅速。云计算、IDC 服务业务领域形成新的增长点。资本市场融资策划进展顺利,市场和
投资者反应良好。公司转型发展取得进展,市场结构和业务结构基本达到年度转型目标,非钢领
域业务有长足进步,交通、智能化业务增长 50%,有色、化工业务增长 300%。公司内部推进组
织变革、减员增效、提升运营效率等方面也取得积极成果。

(二)    行业、产品或地区经营情况分析

1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                   营业收入        营业成本    毛利率比
                                                       毛利率
      分行业      营业收入            营业成本                     比上年增        比上年增    上年增减
                                                       (%)
                                                                     减(%)           减(%)       (%)
                                                                                               增加 2.98
 软件工程      2,518,884,335.29    1,950,950,312.71        22.55         -2.23         -5.85
                                                                                               个百分点
                                                                                               增加 3.90
 系统集成       253,649,968.95      216,013,159.36         14.84        -12.01        -15.86
                                                                                               个百分点
                                                                                               增加 0.62
 服务外包       445,859,845.37      280,956,740.30         36.99          9.85          8.78
                                                                                               个百分点
                                                                                               增加 1.86
 智能交通       214,539,037.97      167,741,177.20         21.81         -3.42         -5.67
                                                                                               个百分点


                                                  6
                                                       上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                                                                                     增加 6.49
 工程设计         142,793,647.36    113,362,466.57             20.61          -4.67        -11.88
                                                                                                     个百分点

                                                                                                     增加 3.12
 合计         3,575,726,834.94     2,729,023,856.14          23.68            -1.83         -5.69
                                                                                                     个百分点


(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                    本期期末金
                                           本期期末数                                 上期期末数
                                                                                                    额较上期期
       项目名称          本期期末数        占总资产的            上期期末数           占总资产的
                                                                                                    末变动比例
                                           比例(%)                                  比例(%)
                                                                                                      (%)
 应收股利                 60,887,153.28               1.49       33,639,886.82               1.04          81.00
 其他应收款               61,234,092.44                1.5       35,923,386.88               1.11          70.46
 长期股权投资             27,565,350.22               0.68       19,294,686.22                0.6          42.86
 投资性房地产              9,941,895.82               0.24                     0                -                -
 在建工程                202,006,346.67               4.96       22,412,270.75               0.69        801.32
 无形资产                141,917,131.87               3.48       28,329,825.93               0.88        400.95
 开发支出                 24,491,253.36                0.6       48,450,326.35                1.5        -49.45
 递延所得税资产           15,539,224.28               0.38       10,944,511.65               0.34          41.98
 短期借款                196,931,253.27               4.83       40,000,000.00               1.24        392.33
 应付账款              1,114,426,878.52           27.34         772,632,963.73              23.88          44.24
 其他非流动负债           66,180,873.99               1.62       35,215,444.07               1.09          87.93
应收股利:      主要系参股子公司中冶赛迪本期分配的股利尚未支付所致;
其他应收款:    主要系履约及投标保证金增加所致;
长期股权投资: 主要系投资参股子公司上海外服信息 408 万元、北京青科 350 万元所致;
投资性房地产: 主要系母公司租出部分自用办公用房所致;
在建工程:      主要系宝之云 IDC 项目在建所致;
无形资产:      主要系云计算产业化项目完工结转 8799 万元、中盐项目结转 3420 万元所致;
开发支出:      主要系云计算产业化项目已完工结转无形资产所致;
递延所得税资产:主要系应收账款坏账准备计提增加所致;
短期借款:      主要系母公司短期借款增加 1.42 亿元,子公司宝康增加 1000 万元、宝景增加
                500 万元所致;
应付账款:      主要系公司既定采购政策中部分分包款项的支付与收款相匹配,由于项目周
                期、结算条款等因素客户未支付项目款项的情况下亦未对分包商进行支付;
其他非流动负债:主要系政府资助增加所致。

(四)  核心竞争力分析
    公司诞生于制造业高地,多年信息化建设中积累的丰富的行业知识、深厚的制造业背景使得
公司始终保持相关领域的领军地位。近年来在轨道交通、智能楼宇、智能市政管理业务领域的探
索,使得公司成为具有强大竞争能力的智慧城市领域解决方案和服务提供商。
    经过多年运营,公司已经研发出完整的企业信息化和城市智能化系列产品和解决方案;公司
拥有强大的集成能力(包括系统集成、数据集成,可集成几乎所有主流的系统、产品和技术)、高

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效稳定的大型项目过程管理能力(基于健全的管理体系,如 ISO9000、ISO20000、ISO14001、HSE、
CMM 等)、三化集成服务能力(同时具备信息化、自动化和机电一体化完整的技术链和服务能力)。
     报告期内宝之云云服务中心(一期)项目建设完成和投入使用,使得公司具备云计算核心技
术和服务能力;通过与基础电信运营商合作,在 IDC 方面形成完整的技术和运营服务能力;公司
在新产品研发方面不断取得进展,部分产品突破国外技术垄断,填补国内空白,具有良好市场前
景。



(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
                                                                 单位:万元 币种:人民币
报告期内投资额                                                                          758.00
上年同期投资额                                                                          500.00
投资额增减变动数                                                                        258.00

                                                                              占被投资公司权
          被投资的公司名称                      主要经营活动
                                                                                  益的比例
                                    技术开发推广与转让咨询、计算机系
北京青科创通信息技术有限公司                                                       35%
                                    统服务、维修等
                                    网络信息、计算机系统集成的技术开
上海外服宝信信息技术有限公司                                                       40%
                                    发与转让、计算机维修等



(1)   证券投资情况
      本年度公司无证券投资事项。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。

(2)   委托贷款情况
      本年度公司无委托贷款事项。

3、    募集资金使用情况

(1)   其他
      报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、    主要子公司、参股公司分析
                                                                  单位:万元    币种:人民币
      子公司名称     行业、主要产品或服务        注册资本         总资产       净资产      净利润
上海宝希计算机技
                 开发、制作计算机软件       USD60.00                 951.45      677.08          77.44
术有限公司



                                            8
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                   设计、开发计算机系统及自
日本宝信株式会社                            JPY2,500.00               398.59      403.57         30.22
                   动化控制软件
上海宝立自动化工 自动化控制系统的研发,设
                                          RMB1,500.00               2,026.17    1,528.94        130.87
程有限公司       计
大连宝信起重技术 起重设备工业自动化控制
                                        RMB2,000.00                 5,305.11    2,686.38        402.16
有限公司         系统设计、开发。
上海锦商网络科技 网络服务、开发、制作计算
                                          RMB1,000.00               1,290.91      865.37        181.19
有限公司         机软件
上海宝信数字技术 网络服务、开发、制作计算
                                          RMB500.00                 1,453.00      664.98        149.47
有限公司         机软件
上海宝康电子控制 制造、开发电子警察控制系
                                          RMB5,000.00              33,089.86    9,665.47        345.69
工程有限公司     统
上海梅山工业民用
工程设计研究院有 冶金工程、建筑工程设计 RMB3,000.00                15,437.11    5,151.21    1,125.62
限公司
上海宝景信息技术
                 计算机网络工程服务          RMB1,010.00            9,634.25    2,183.89         203.6
发展有限公司
                 焊接设备的设计、维修、制
武汉宝焊焊接设备
                 造及改造,焊接产品的批发 RMB500.00                 3,950.84      449.68        108.52
有限公司
                 零售
                 轨道交通车辆及相关系统
上海地铁电子科技
                 控制部件的维护维修、研 RMB2,000.00                 3,398.66    2,059.34         59.34
有限公司
                 制、销售
中冶赛迪工程技术 工程咨询、工程设计、工程
                                          RMB114,320.39 1,143,564.14 202,768.55 34,028.81
股份有限公司     总承包
金川集团自动化工
                 自动化工程总承包            RMB3,000.00           11,731.50    6,917.67    1,618.46
程有限公司
上海华谊信息技术 软件开发与测试、信息系统
                                          RMB2,000.00               8,307.44    2,436.30        291.01
有限公司         集成、运维
上海仁维软件有限 计算机自动化软硬件产品
                                        USD150.00                      892.4      558.67          5.64
公司             开发、生产、集成
北京青科创通信息 技术开发、转让、咨询、服
                                          RMB2,000.00               2,719.91    1,539.06        189.06
技术有限公司     务、计算机系统服务、维修
                 网络信息、计算机系统集成
上海外服宝信信息
                 的技术开发、转让、咨询、RMB1,020.00                1,093.15    1,021.41          1.41
技术有限公司
                 服务、计算机维修

    上表中参股子公司中冶赛迪本期分配股利,公司相应确认投资收益 60,887,157.28 元,达到公
司合并财务报表归属于母公司净利润的 20.99%,中冶赛迪 2013 年度营业收入 4,376,938,350.47 元,
营业利润 326,866,010.96 元,净利润为 340,288,148.47 元(未经审计)。

5、     非募集资金项目情况
      报告期内,公司无非募集资金投资项目。


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(六)     公司控制的特殊目的主体情况
       报告期内公司不存在控制的特殊目的主体。

(七)、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、 行业竞争格局和发展趋势
     (1)国家宏观经济发展放缓,由保 GDP 向调结构转变。2014 年 GDP 增速呈现放缓态势是
大概率。制造业整体,尤其是钢铁、采掘应以调结构、限产能为主基调。未来货币政策难以放松,
投资整体不会有大的增长,但制造业技改、节能降本等结构性机会将显现。
     (2)城镇化是重要经济动力,智慧城市需求释放。中国城镇化发展速度可能超过预期,智慧
城市建设快速发展,预计将有 600 至 800 个城市建设智慧城市,总规模将达 2 万亿元人民币;城
市轨道交通、环境治理、市政管理(含水利水务)、智能建筑应用方面存在着极为迫切的需求。
     (3)传统产业升级加速,工业互联网一触即发。化解产能过剩,推动传统产业改造升级,促
进战略性新兴产业发展是政策的着力点。"两化"深度融合五年行动计划实施会助力传统制造业加
速信息化、自动化、智能化。融合大数据、智能分析和传统工业的"工业互联网"会有更多发展机
会。
     (4)信息消费市场巨大,IT 产业发展迅速。促进信息消费政策的出台,将对电子信息产业
的发展产生重大影响。信息消费规模年均增长 20%以上。软件领域创新和突破会涌现,以顺应大
数据、云计算、IDC 等新兴技术、商业模式的发展潮流。
     (5)国内外同行企业涌入,导致市场同质化竞争加剧。各类软件企业已经在工业互联网、云
计算、大数据应用方面布局。在新技术应用方面,先发优势和核心技术掌控能力将决定企业在市
场上的竞争地位。



2、   公司发展战略
    根据对经营环境和自身能力判断,公司在新一轮发展战略中明确战略定位:数字化提升企业
竞争能力,智能化构筑社会美好未来,成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。
坚持发展目标不动摇,即:打造以工业软件为核心业务的百亿级软件企业。
    公司将全面落实新一轮发展战略,通过"优化存量,谋求持续稳步发展"和"做大增量,支撑超
常规发展"的发展策略和具体举措,努力实现公司的长远发展目标。
    2014 年公司发展的基本思路是:提升服务水平,优化和稳固存量业务;加大资源投入,探索
和发展增量业务;完善内部管理,提高公司运营效率。以更大的热情和扎扎实实的工作,力争全
面完成 2014 年经营任务。



3、 经营计划
    公司 2014 年拟实现 42 亿元的营业收入,为此 2014 年重点工作有:
    (1)建立和完善当期激励与中长期激励相结合的激励机制。要顺应市场化竞争需要,建立
与公司行业特点和人才结构特点相匹配的激励机制。
    (2)进一步完善技术创新、产品研发管理体系和工作机制。梳理和探索有效的公司研发管
理和运作模式。在推进产品经理制的同时,研究适配的公司研发投入产出管理和考核工作机制。
    (3)进一步加大对增量业务的投入,提升公司稳健经营能力。建设好 IDC 一期、布局 IDC
二期。有效推进宝之云罗泾云计算产业园规划落实工作。加大市场开拓力度,尽快落实云服务
产业化工作。
    (4)精兵简政,降本增效,全面提高资产使用效率和劳动生产率。公司将继续结合管理界

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面优化、组织机构变革、干部管理制度变革、激励机制再设计等措施,加大公司内部人力资源
流动,精兵简政,不断提高管理效率和劳动生产率。同时,公司将继续多举措并举,进一步巩
固和扩大降本增效成果。
    (5)坚定不移推进项目经理制和产品经理制。进一步完善相关管理办法,界定产品经理制
和项目经理制的内函,优化资源配置、考核激励等配套办法,保障责权利统一,鼓励和创造条
件让员工"当家作主"、共享公司发展成果。
    (6)进一步明确分子公司业务定位,提升盈利能力和投资回报。全面开展分子公司发展战
略编制工作,明确业务定位、战略目标和发展策略。将通过各种手段,提升盈利能力,强化分
子公司经营贡献。

4、     因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
      利用自有及增发资金完成公司业务,必要时考虑银行贷款。

5、   可能面对的风险
    鉴于公司业务模式特点和主要业务市场形势,公司未来经营稳定性和持续性可能会面对较大
风险:
    1、公司主要市场钢铁行业持续低迷,投资需求和项目毛利率持续下降,可能影响公司在相应
市场健康发展;
    2、公司战略中涉及市场和业务结构的深刻转型,尤其是非钢领域的探索,可能会面对开拓期
投入产出回报不确定等市场和财务风险。
    公司将一如既往地通过全面风险管理和内控体系完善,加强风险预警和防范:
    1、坚持稳健与务实的经营理念,对高风险业务始终保持审慎的态度;
    2、强化项目售前基础工作、完善项目合同评审、提高售后服务意识。结合项目过程管理,扩
大客户跟踪面,维护好客户关系。通过完善财务管控,加强资金、应收账款管理。
    3、对于新业务和高风险业务开展专项业务的风险识别和评估工作,并就相关领域风险评估结
果实施相应管控措施。



四、 财务报告
4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更


4.2 本报告期无前期会计差错更正


4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的说明

      本公司于 2013 年 2 月 4 日召开董事会,通过与上海申通地铁集团有限公司成立上海地铁电子
科技有限公司的议案,出资 1000 万元人民币,持股比例为 50%。根据 2013 年 4 月 26 日取得的上
海申通地铁集团有限公司的“关于一致行动的承诺”,本公司对“地铁电子”达到实际控制,因此
自 2013 年 4 月开始纳入合并范围。
      本公司于 2013 年 7 月 26 日召开董事会,通过收购武汉宝悍焊接设备有限公司 51%股权暨关
联交易的议案,收购宝钢工程技术集团有限公司(同受最终控制方宝钢集团控制)持有的武汉宝
悍 51%股权,并于 2013 年 9 月 29 日与宝钢工程技术集团有限公司签订了产权交易合同。至此,
本公司取得了武汉宝悍控制权,因此自 2013 年 10 月起将武汉宝悍纳入合并范围。

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     上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告摘要




                                     董事长:王力
                       上海宝信软件股份有限公司
                                  2014 年 3 月 7 日




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