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公司公告

万里股份:2013年年度报告摘要2014-04-03  

						                        重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                        重庆万里新能源股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要

一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                     万里股份                     股票代码               600847
          股票上市交易所                                       上海证券交易所
        联系人和联系方式                        董事会秘书                          证券事务代表
                 姓名                               张晶                               田翔宇
                 电话                        023-85532408                           023-85532408
                 传真                        023-85532408                           023-85532408
            电子信箱                     cqwanli2010@126.com                     cqwanli2010@126.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本年(末)比上年
                                  2013 年(末)         2012 年(末)                             2011 年(末)
                                                                         (末)增减(%)
 总资产                          837,572,959.93     305,139,827.68                  174.49   273,761,524.02
 归属于上市公司股东的净资
                                 704,377,139.01      50,188,788.57                1,303.46    45,212,898.35
 产
 经营活动产生的现金流量净
                                 -58,176,050.47       -3,428,910.01                不适用     10,195,537.15
 额
 营业收入                        139,940,815.12     144,448,812.02                   -3.12   124,382,807.76
 归属于上市公司股东的净利
                                 -13,670,474.81       3,748,460.88                 -464.70      3,504,797.54
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                                 -12,401,090.30       3,470,590.14                 -457.32      1,128,141.89
 非经常性损益的净利润
                                                                        减少 14.36 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                 -6.50              7.86                                      8.06
                                                                                       点
 基本每股收益(元/股)                    -0.13              0.04                 -425.00              0.04
 稀释每股收益(元/股)                    -0.13              0.04                 -425.00              0.04


2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                                    年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                          4,295                                                        4,429
                                                    易日末股东总数
                                         前 10 名股东持股情况


                                                1
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                                   持股比例                  持有有限售条      质押或冻结的股份数
      股东名称        股东性质                  持股总数
                                     (%)                     件股份数量                量
 深圳市南方同正投     境内非国
                                       27.19    41,400,898       41,400,898    质押      6,000,000
 资有限公司           有法人
 重庆机电控股(集
                      国有法人         18.63    16,516,023                0
 团)公司
 财通基金-兴业银
                      境内非国
 行-新安 6 号资产                      4.60     7,000,000         7,000,000
                      有法人
 管理计划
 国联证券-浦发银
                      境内非国
 行-国联汇金 16 号                     3.35     5,100,000         5,100,000
                      有法人
 集合资产管理计划
                      境内自然
 欧海鹰                                 3.28     5,000,000         5,000,000
                      人
 全国社保基金一零
                      其他              3.28     5,000,000         5,000,000
 九组合
                      境内自然
 邹瀚枢                                 3.28     5,000,000         5,000,000
                      人
 上海证大投资管理     境内非国
                                        3.28     5,000,000         5,000,000   质押      3,000,000
 有限公司             有法人
 中国建设银行-工
 银瑞信稳健成长股     其他              3.12     4,748,563         3,000,000
 票型证券投资基金
 中国工商银行-诺
 安股票证券投资基     其他              2.87     4,374,040                0
 金
                                 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10 名股东及前 10
                                 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东
 上述股东关联关系或一致行动
                                 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除前述外,公
 的说明
                                 司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司
                                 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                            2
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三、   管理层讨论与分析

2013 年,公司按照董事会制订的方针,围绕公司中长期发展规划及 2013 年经营目标,积极
整合资源,从推进募投项目建设、提升研发水平、实施事业部制管理模式、完善内部控制建
设、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工作,进一步优化了公司的结构,为公司快
速和长远发展创造了良好的内部条件。
1、公司生产经营情况
报告期内,公司实现营业收入 139,940,815.12 元,去年同期为 144,448,812.02 元;实现净利
润-13,670,474.81 元,去年同期为 3,485,922.92 元。
报告期内,公司配套市场基本稳定,销量稳中有升,但零售市场降幅较大,降幅较大的原因
主要是公司产量不足,采取了优先保配套市场的策略; 2013 年铅价持续走低,公司相应下
调了市场销价,导致产品单价降低,也在一定程度上影响了销售收入。
2、技术创新情况
2013 年里,公司紧跟市场需求,加大新产品研发力度,共计开发新产品 11 个;并通过优化
产品设计、工艺设计等技术手段,降低了制造成本,提升了产品质量。公司引进国外优良设
备全自动包封配组机,完成拉网系列部分设备的安装、调试,为下一年的大量投入生产提供
了条件,同时改进了配酸系统,改造化成洗片槽和穿壁焊工序控制器等,极大提高了工序衔
接性及工艺的合理性,为新产品开发和稳定产品的持续生产提供了保障。
3、募投项目建设情况
在公司股东大会正确决策和领导下,董事会同经营班子带领全体员工与各中介机构紧密配
合,充分利用上市公司融资平台,强化资本运营,成功于 2013 年 9 月 25 日成功向 10 名特
定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 63,578,400 股,募集资金人民币 699,998,184.00
元,为公司的发展壮大奠定了坚实的基础。
报告期内,公司进一步加强募投项目的建设和管理,严格规范募集资金的使用,继续稳步推
进募集资金投资项目的实施和建设,项目进展平稳、有序。其中,年产 300 万只汽车起动型
免维护蓄电池项目主要设备采购合同已签订,引进的国外优良设备部分已安装、调试,截止


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2013 年 12 月 31 日,项目合计投入募集资金 54,228,705.29 元,占计划投入募集资金
200,000,000 元的比例为 27.11%;年产 1,500 万只电动车电池项目已组建一条动力电池组装、
加酸充电及后处理线,并利用起动电池极板生产的富余设备能力,完成了小批量试生产,开
发出了汽车动力电池、电动自行车电池等系列产品。通过试验、小批量生产,取得了较好的
效果,截止 2013 年 12 月 31 日,该项目合计投入募集资金 11,369,239.06 元,占计划投入募
集资金 217,858,825.25 元的比例为 5.22%;年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目已
经完成了前期的市场调研、可行性研究等准备工作,厂房已经建设完成,因汽车用铅酸弱混
合动力电池在我国尚处于起步阶段,混合动力汽车产品及销量还较小,该类产品的销售将取
决于未来混合动力汽车的发展程度,本着审慎性原则,公司适度放缓该项目的投资节奏,截
止 2013 年 12 月 31 日,该项目合计投入募集资金 377,600.00 元,占计划投入募集资金
250,000,000 元的比例为 0.15%。
4、公司治理情况
董事会作为公司的决策机构,依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权,本着对股东大
会负责,对投资者负责的态度,为保证公司持续发展,在报告期内不断完善公司内部管理机
制和法人治理结构。
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司于 2013 年 10 月 24 日召开了第七届
董事会第十四次会议,对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。
报告期内,公司按产品分类组建了启动电池事业部和动力电池事业部,实行事业部管理模式,
各事业部拥有自主生产研发能力和独立销售系统,有助于提升公司产品的专业化程度,同时
公司将启用 ERP 信息管理平台,在 ERP 辅助下,各事业部和总部间的资源能够进行有效调
配,避免浪费和重复投资,达到内部资源的优化配置,具有良好的前瞻性。
报告期内,公司进一步夯实了基础管理工作,调整了公司内部机构的设置,完善了薪酬管理
和考核激励制度,加强了人力资源管理和人才队伍的建设,优化了人力资源的配置。同时积
极加强企业文化建设,增强了企业活力和凝聚力,为提升市场竞争力奠定了基础。

(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
 科目                                   本期数                 上年同期数            变动比例(%)
 营业收入                                  139,940,815.12         144,448,812.02                -3.12
 营业成本                                  121,822,931.22         115,571,217.31                5.41
 销售费用                                       7,747,901.46          3,827,813.39            102.41
 管理费用                                      15,262,613.15       11,686,116.47               30.60
 财务费用                                       6,335,006.88          9,485,377.89             -33.21
 经营活动产生的现金流量净额                 -58,176,050.47         -3,428,910.01
 投资活动产生的现金流量净额                -482,822,818.19        -20,392,140.99
 筹资活动产生的现金流量净额                612,287,041.75          20,533,799.69             2,881.85
 研发支出                                        646,639.00            612,478.30               5.58


2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业总收入 13994 万元,同比减少 3.12%。主要是零售渠道市场竞争加

                                           4
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剧,公司零售渠道销售收入有所下降。

(2)    以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                                                               比上年增长比例
项目                2013 年              2012 年
                                                               (%)
生产量(只)        491623               477946                2.86
销售量(只)        498354               487257                2.28
结存量(只)        40329                47060                 -14.30

(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户的营业收入情况
                                                                        占公司全部营业收入
客户名称                               营业收入
                                                                        的比例(%)
东风商用车有限公司                     48,285,263.10                    34.50
重庆渝宗万里电池销售有限公司           8,596,010.79                     6.14
太原市小店区比锐德蓄电池供应站         6,311,020.34                     4.51
东风小康汽车有限公司重庆分公司         5,981,198.45                     4.27
重庆彬鹏工贸有限公司                   5,926,734.41                     4.24


3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                     单位:元
 分行业情况
                                                                                            本期金额
                                                   本期占总                     上年同期
                                                               上年同期                     较上年同
      分行业   成本构成项目       本期金额         成本比例                     占总成本
                                                                 金额                       期变动比
                                                     (%)                        比例(%)
                                                                                              例(%)
 制造业        129,435,051.83   112,696,592.06         12.93            -3.29        4.03       -6.13
 分产品情况
                                                                                            本期金额
                                                   本期占总                     上年同期
                                                               上年同期                     较上年同
      分产品   成本构成项目       本期金额         成本比例                     占总成本
                                                                 金额                       期变动比
                                                     (%)                        比例(%)
                                                                                              例(%)
 蓄电池        129,435,051.83   112,696,592.06         12.93            -3.29        4.03       -6.13


(2) 主要供应商情况
2013 年公司向前 5 名供应商采购金额为 69,178,816.22 元,占年度采购总额 71.75%。

4、     费用
销售费用 7,747,901.46 3,827,813.39 102.41% 主要系产品维护费、运输费的增加
管理费用 15,262,613.15 11,686,116.47 30.60% 主要系职工薪酬、税金、折旧费的增加
财务费用 6,335,006.88 9,485,377.89 -33.21% 主要系因非公开发行股票增加货币资金致利息收入增加



                                             5
                     重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                          单位:元
本期费用化研发支出                                                                134,460.26
本期资本化研发支出                                                                512,178.74
研发支出合计                                                                      646,639.00
研发支出总额占净资产比例(%)                                                           0.09
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                         0.46


6、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会 2013 年 7 月 26 日证监许可[2013]976 号文《关于核准重庆万里
新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2013 年 9 月 25 日向特定对象
非公开发行人民币普通股(A 股)股票 63,578,400 股,减除发行费用后实际募得人民币
667,858,825.25 元,用于年产 300 万只汽车起动型免维护
蓄电池项目、年产 1,500 万只电动车电池项目、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池
项目及补充流动资金。
1、年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目
本项目总投资 240,663,000 元,其中 200,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决,其
余资金由公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月,投资回收期为 6.92 年(含
建设期 24 个月)。
本项目的厂房建设及配套辅助车间已竣工,主要设备采购合同已签订,引进的国外优良设备
部分已安装、调试。预计 2014 年 9 月前完成配套设备的安装、调试,投入试生产。截止 2013
年 12 月 31 日,本项目合计投入募集资金 54,228,705.29 元,占计划投入募集资金
200,000,000 元的比例为 27.11%。
2、年产 1,500 万只电动车电池项目
本项目总投资 265,416,000 万元,其中 235,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决
(根据最终发行情况,本项目的募集资金的金额为 217,858,825.25 元),其余由本公司自筹。
本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月,投资回收期为 6.3 年(含建设期 24 个月)。
本项目已组建一条动力电池组装、加酸充电及后处理线,并利用起动电池极板生产的富余设
备能力,完成了小批量试生产,开发出了汽车动力电池、电动自行车电池等系列产品。通过
试验、小批量生产,取得了较好的效果。
截止 2013 年 12 月 31 日,该项目合计投入募集资金 11,369,239.06 元,占计划投入募集
资金 217,858,825.25 元的比例为 5.22%。
3、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目
本项目总投资 282,720,000 万元,其中 250,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决,
其余由本公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月,投资回收期为 6.5 年(含
建设期 24 个月)。
本项目已经完成了前期的市场调研、可行性研究等准备工作,厂房已经建设完成。因汽车用
铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段,混合动力汽车产品及销量还较小,该类产品的
销售将取决于未来混合动力汽车的发展程度,公司本着审慎性原则,适度放缓该项目的投资
节奏,以期规避投资风险。
截止 2013 年 12 月 31 日,本项目合计投入募集资金 377,600.00 元,占计划投入募集资
金 250,000,000 元的比例为 0.15%。

                                           6
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(二)   行业、产品或地区经营情况分析

1、    主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                      营业收入      营业成本     毛利率比
                                                        毛利率
   分行业          营业收入          营业成本                         比上年增      比上年增     上年增减
                                                        (%)
                                                                        减(%)         减(%)        (%)
                                                                                                    减少 6.13
 制造业          129,435,051.83   112,696,592.06              12.93         -3.29        4.03
                                                                                                    个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                      营业收入      营业成本     毛利率比
                                                        毛利率
   分产品          营业收入          营业成本                         比上年增      比上年增     上年增减
                                                        (%)
                                                                        减(%)         减(%)        (%)
                                                                                                    减少 6.13
 蓄电池          129,435,051.83   112,696,592.06              12.93         -3.29        4.03
                                                                                                    个百分点
本期由于市场竞争加剧,公司产品售价及毛利率均有所下降。

2、    主营业务分地区情况
                                                                            单位:万元 币种:人民币
            地区                        营业收入                         营业收入比上年增减(%)
 重庆铅酸蓄电池销售                                    3,768.44                                         -3.31
 西南铅酸蓄电池销售                                         322.12                                     -35.60
 西北铅酸蓄电池销售                                         921.02                                     -30.76
 华中铅酸蓄电池销售                                    4,862.53                                        28.21
 东北铅酸蓄电池销售                                         698.76                                     -21.68
 中原铅酸蓄电池销售                                    1,387.50                                        26.06
 华南铅酸蓄电池销售                                         468.05                                     10.82
 华东铅酸蓄电池销售                                          308.6                                    133.03
 华北铅酸蓄电池销售                                         210.11                                     -84.03


(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                          单位:元
                                                                                                本期期末金
                                                                                 上期期末数
                                     本期期末数占总                                             额较上期期
   项目名称         本期期末数                                 上期期末数        占总资产的
                                     资产的比例(%)                                            末变动比例
                                                                                 比例(%)
                                                                                                  (%)
 货币资金           508,862,599.88                  60.75        2,571,512.28           0.84        19,688.46
   应收票据           8,242,000.00                   0.98        1,310,000.00           0.43          529.16
   预付款项          13,535,280.08                   1.62        9,250,829.08           3.03           46.31
      其他应收        2,420,579.82                   0.29       20,525,996.78           6.73           -88.21


                                                7
                     重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


 款
      在建工程    35,370,363.83                 4.22     2,808,982.22       0.92        1,159.19
 短期借款        100,000,000.00                11.94   145,000,000.00     47.52           -31.03
      其他应付
                   9,873,543.44                 1.18    79,282,911.58     25.98           -87.55
 款
货币资金:主要系非公开发行股票增加货币资金
  应收票据:主要系本期末银行承兑汇票增加所致
  预付款项:主要系本期末在途的材料增加所致
  其他应收款:主要系收回了老厂土地尾款所致
  在建工程:主要系募投项目采购的设备增加
短期借款:主要系非公开发行股票后偿还了部分银行借款
  其他应付款:主要系偿还了部分欠款

(四) 核心竞争力分析
1、环保设施后发优势。公司新厂区选址合理,环保设施处于国内或国际先进水平,污染处
理设施完备,公司成为此次铅蓄电池行业环保整治的受益者。
2、客户资源优势。公司是中国蓄电池行业第一家上市公司,在多年的生产经营过程中,万
里牌蓄电池以良好的品质和服务深受广大消费者认可,公司被誉为中国蓄能专家。公司多次
被配套企业东风、长安、庆铃、川汽、一汽柳特等知名汽车公司评为"AA 级供方"、"最佳供
应商",与各大汽车厂商具有良好的合作关系。在零售市场方面,公司的销售网络已覆盖国
内的 20 个省市,初步形成以西南和华中为主并辐射全国的全国性销售网络。良好的客户资
源和完善的销售网络,是公司发展强有力的保障。
3、区位优势。重庆市作为年轻的直辖市,汽车摩托车产业是重庆的 6 大发展产业之一。区
域内建有长安、力帆等大型汽车制造企业,嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区
域内良好的产业布局,为公司提供了良好的客户基础。



四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1. 因注销而减少子公司的情况说明
子公司铜梁县铜荣有色金属回收有限公司已于 2013 年 1 月 7 日完成工商注销手续,故自 2013
年 1 月 8 日起公司不再将其纳入合并财务报表范围。
2. 因吸收合并而减少子公司的情况说明
公司于 2013 年 6 月吸收合并了重庆万里启动电源有限公司、重庆万里动力电源有限公司、
重庆万里工业电源有限公司三家全资子公司,并于 2013 年 6 月 18 日完成了上述子公司的工
商注销手续,故自 2013 年 6 月 19 日起上述子公司不再纳入公司合并财务报表范围。




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