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公司公告

海欣股份:2002年第三季度报告摘要2002-10-30  

						    重要提示
    
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司本季度财务会计报告未经审计。
    
    一、 公司基本情况
    (一)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    A股股票简称:海欣股份 
    股票代码:600851
    B股股票简称:海欣B股
    股票代码:900917
    (二)公司董事会秘书:陈谋亮
    联系地址:上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼
    联系电话:63917000
    传    真:53513883   
    电子信箱:haixinzq@citiz.net
    (三)主要财务数据及指标
    项    目                          2002年1-9月   
    净利润(元)                       120,730,741.44   
    扣除非经常性损益后的净利润(元)   120,536,518.79   
    净资产收益率(全面摊薄%)                   6.63   
    净资产收益率(加权平均%)                   6.75   
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)       6.62   
    每股收益(全面摊薄 元/股)                   0.20   
    每股收益(加权平均 元/股)                   0.23   
    扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)        0.20   
                                        2002年9月30日      2002年1月1日
    股东权益(不包括少数股东权益)(元)   1,820,516,123.32   1,699,785,341.88
    每股净资产(元/股)                              3.02               3.38
    调整后的每股净资产(元/股)                      2.99               3.35
    注:扣除的非经常性损益的项目和金额
    补贴收入(元)          15,892.23
    营业外收支净额(元)   204,815.33
    二、股东变动和主要股东持股情况
    (一) 报告期内,公司股份总数的变动情况
    本公司于2002年5月28日召开的2001年度股东大会上通过了公司2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案:即以2001年年末总股本502,937,490股为基数,向全体股东每10股派发1元现金红利(含税)、送红股1股,另以资本公积金每10股转增1股,该方案于2002年7月实施完毕。此次送、转增后,公司股份发生变动,变动情况如下:
                        本次变动前                本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                                       配股      送股       公积金转股      小计   
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份       182,100,729          +18,210,073    +18,210,073   +36,420,146     218,520,875
    其中:
    国有法人持有股份    55,341,378           +5,534,138     +5,534,138   +11,068,276      66,409,654 
    境内法人持有股份    99,178,721           +9,917,872     +9,917,872   +19,835,744     119,014,465    
    境外法人持有股份    27,580,630           +2,758,063     +2,758,063    +5,516,126      33,096,756 
    其他
    2、募集法人股份    
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计  182,100,729         +18,210,073    +18,210,073   +36,420,146     218,520,875
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股      153,065,780         +15,306,578    +15,306,578   +30,613,156     183,678,936
    2、境内上市的外资股  167,773,779         +16,777,378    +16,777,378   +33,554,756     201,328,535 
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计 320,839,559         +32,083,956     +32,083,956    +64,167,912     385,007,471  
    三、股份总数        502,940,288         +50,294,029     +50,294,029   +100,588,058     603,528,346
    (二)报告期末,公司的股东总数为28,677户,其中A股9,211户,B股19,466户。
    (三)前十名股东持股情况(截至2002年9月30日):
    股东名称                          持股性质    报告期末持   报告期内增   占总股本
                                                      股数量(股)   减变动(股)   的比例(%)
    1. 上海松江洞泾工业公司             社会法人   75,081,998   +12,513,666   12.44
    2. 香港申海有限公司                 境外法人   72,282,771   +12,047,129   11.98
                                            股和B股
    3. 上海玩具进出口有限公司           国有法人   43,364,856   +7,227,476     7.19
    4. 上海新工联(集团)有限公司         社会法人   29,532,467   +4,922,078     4.89
    5. 上海松江经济技术开发建设总公司   国有法人   23,044,798   +3,840,800     3.82
    6. 基金安顺                         流通A股    20,091,618   +3,348,603     3.33
    7. 上海华豪投资管理有限公司         社会法人   14,400,000   +2,400,000     2.39
    8. 基金安信                         流通A股    12,795,000   +2,132,500     2.12
    9. 香港裕礼发展有限公司             境外法人    4,680,000     +272,897     0.78
    10.基金安瑞                         流通A股     1,067,154     +177,859     0.18
    注:1、前10名股东中,基金安顺、基金安信、基金安瑞均为华安基金管理公司下属基金。香港申海有限公司系上海新工联(集团)有限公司的控股子公司。其他股东之间未发现存在关联关系。
    2、持有本公司总股份5%以上的法人股东所持股份没有被质押、冻结或托管的情况。
    3、香港申海有限公司所持股份中,28,416,756股为发起人股,43,866,015股为流通B股。
    4、因实施2001年度分配方案,使股份数增加。
    (四)报告期内,公司控股股东未发生变化。
    三、公司经营情况阐述与分析
    报告期内,公司处于持续经营状况,政策法规均未发生重大变化。
    (一) 公司经营情况
    公司经营范围为研究开发、生产涤纶、晴纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,加工、制造化学原料药、生物制品、保健品,中药原料药和各类制剂、医疗器械(仅限于外商投资鼓励类和允许类项目),销售自产产品并提供技术咨询,从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理(涉及许可经营的凭许可证经营)等。
    报告期内,公司抓住我国加入WTO的机遇,积极探索跨国企业集团运作模式,加快推进全球资源优化配置战略,投资收购了美国Glenoit公司纺织分部资产,成为全球最大的长毛绒服装面料生产经营企业。这将对公司迅速发展长毛绒主业具有至关重要的作用。
    同时,公司在国内积极实施纺织业和医药产业的投资,培育和扩大新的利润增长点,并探索整合公司纺织业和医药业市场的模式,取得了明显的效果,为公司全年和未来的快速发展进一步奠定了基础。
    1-9月份,实现主营业务收入11.25亿元,实现净利润1.2亿元,分别比去年同期增加53.6%和27.6%。
    公司实际控股90.64%的广东南海海欣长毛绒有限公司于今年第一季度开始试生产,第二季度实现满负荷生产,报告期内已实现净利润1078万元人民币,成为公司重要的利润增长点。同时,公司加大了对医药产业资源的整合力度,增强了研发能力,扩大了生产和销售规模,取得了明显的收益。其中,西安海欣制药有限公司已进入全面生产阶段;江苏苏中海欣制药有限公司已于9月初开工建设;江西赣南海欣药业股份有限公司生产经营情况良好,是今年新的利润增长点之一;上海海欣生物技术有限公司已注册成立。形成了比较完整的集"研究开发、生产、销售"为一体的医药产业链。
    另外,公司加快了长毛绒产品的开发和调整步伐,使具有较高毛利率的长毛绒服装面料销售量占长毛绒面料的50%以上。公司将奥地利EYBL公司原生产长毛绒面料的一条生产线收购后拆装回上海,其中提花、素色毛皮织机共28台,加上全套前道、后道整理设备,使长毛绒面料的生产能力提高了20%,大大提高了公司长毛绒主业的竞争能力。现在,公司长毛绒面料的年生产能力已超过3000万米。
    预计2002年全年度业绩将继续保持稳步的增长。
    (二) 公司主要投资情况
    本报告期内,公司募集资金投资项目情况如下:
    ①公司于2002年1月5日与江苏苏中制药有限公司签订协议,共同出资设立"江苏苏中海欣制药有限公司"(原名"江苏海欣生物医药工程有限公司"),第一期注册资本8000万元人民币,总投资1.5亿元人民币。公司以现金出资5200万元人民币,占注册资本的65%。详见2002年1月9日的《上海证券报》及《香港大公报》。该公司已领取营业执照,并于9月开工建设。
    ②根据协议,对南海海欣长毛绒有限公司的全部出资已到位,共计9002.18万元人民币,实际控股90.64%,该公司已于第二季度满负荷生产,生产销售情况喜人,已成为公司重要的利润增长点。
    ③报告期内,公司对西安海欣制药有限公司实际投入募集资金6829.19万元人民币。该公司于今年第一季度通过GMP标准认证后,第二季度开始全面生产。
    ④2002年3月29日,由公司的子公司--上海海欣资产管理有限公司投资控股的上海海欣生物技术有限公司领取了营业执照,正式成立。该公司注册资本3000万元人民币,其中,上海海欣资产管理有限公司以现金1530万元人民币出资,占51%的股权。详见2002年4月2日的《上海证券报》、《中国证券报》及《香港大公报》。
    ⑤根据本公司2001年度股东大会关于"授权董事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范围内进行投资"的决定,公司在报告期内投入2244.33万元募集资金用于海欣长毛绒有限公司的第一期扩建项目。该项目第一期已于上半年完成。年产长毛绒面料200万米,预计可增加销售收入7500万元/年,产生净利润500万元/年。
            (单位:万元)
    募集资金的方   承诺投资项目           募集资金   至2001年  至2002年   开始使用
                                              项目计划   12月底投  9月底募集  资金年度
                                              总投资额    资金额   资金投资
                                                                     结果
    A股增发   上海松江出口加工区海欣建设   20,000    20,000     20,000   2001年度
    A股增发   西安海欣制药有限公司         15,300   5,128.96   6,829.19   2000年度
    A股增发   江苏苏中制药有限公司                    1,800      1,800   2001年度
    A股增发   江苏苏中海欣制药有限公司     25,000                5,200   2002年度
    A股增发   江西赣南海欣药业股份有限公司            2,050      5,000   2001年度
    A股增发   上海海欣东华科技开发有限公司 10,200     1,000      1,000   2001年度
    A股增发   南海海欣长毛绒有限公司        4,500   6,193.95   9,002.65   2001年度
    A股增发   上海海欣长毛绒有限公司                          2,244.33    2002年度
                   第一期扩建项目
    A股增发   上海海欣资产管理有限公司                 6,000     6,000   2000年度
    合计                                   75,000   42,172.91  57,076.17   
    公司尚未使用的募集资金除部分暂用于公司流动资金外,其余现存于公司银行帐户中。
    2、报告期内其他投资情况(参见"三、4、②")
    (三) 公司报告期经营成果及财务状况简要分析
    1、 经营成果方面
    ①主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因:
          单位:人民币万元
    项  目            2002年1-9月   2001年1-9月   增减幅度(+/-)%
    主营业务收入   112,530.71   73,258.92       +53.61
    主营业务利润    23,686.45   15,911.53       +48.86
    净利润          12,073.07    9,464.31       +27.56
    注:主营业务收入、主营业务利润、净利润比去年同期增加的主要原因是合并报表范围扩大及主营业务利润增加。
    ②收益及费用占利润总额的比例:
           单位:人民币万元
    项  目                 2002年1-9月            2002年1-6月      增减幅度
                        金额      占利润总额   金额     占利润总额   (+/-)%
                                       比例(%)              比例(%) 
    主营业务利润   23,686.45   168.81    13,639.16   166.17   +1.59
    其他业务利润    1,352.04     9.64       792.31     9.65   -0.10
    期间费用       14,289.33   101.84     8,300.70   101.13   +0.70
    投资收益        3,260.34    23.23     2,068.33    25.20   -7.78
    补贴收入            1.59     0.01         
    营业外收支净额     20.48     0.15         8.70     0.11   +36.36
    利润总额       14,031.57      100     8,207.80     100   
    注:变动原因
    a.期间费用比上年同期增加主要是由于合并报表范围的扩大;
    b.投资收益比上年同期增加主要是由于长期股权投资收益的增加。
    ③报告期内,公司无重大季节性收入及支出情况;
    ④报告期内,公司无重大非经常性损益情况。
    2、 财务状况方面
    ①表一:
           单位:人民币万元
    项目                  2002年9月30日        2002年1月1日       增减幅度
                       金  额     占总资产   金  额   占总资产     (+/-)%
                                     的比例(%)            的比例(%)   
    货币资金       42,781.01   12.00   73,960.70   24.49     -51.00
    应收帐款       46,460.47   13.03   23,318.79    7.72      +68.78
    存    货       64,866.32   18.19   52,482.97   17.38       +4.66
    长期投资       56,408.33   15.82   54,691.08   18.11      -12.64
    在建工程       26,949.18   7.56    13,008.00    4.31      +75.41
    固定资产净额   81,846.45   22.95   70,152.09   23.23       -1.21
    应付帐款       24,967.67   7.00    12,298.42    4.07      +71.99
    长期借款        5,483.13   1.54       193.32    0.06   +2,466.67
    总资产        356,621.00   100   302,032.13     100   
    注:变动原因
    a.货币资金的减少主要是长期投资项目的投入及生产储备购买原材料等。
    b.应收帐款的增加主要是销售增长及合并报表范围扩大。
    c.在建工程的增加主要是新建投资项目厂房及设备的增加。
    d.应付帐款的增加主要是合并范围扩大、生产储备存货及应付款增加。
    e.长期借款的增加主要是西安海欣制药有限公司项目贷款增加。
    ②报告期内,公司无重大委托理财事项。
    ③报告期内,公司无重大逾期债务发生。
    3、 或有事项与期后事项
    ①报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;
    ②报告期内,公司根据与上海金陵股份有限公司为所属合资企业上海金欣联合发展有限公司项目贷款提供对等担保的协议,本公司为上海金陵股份有限公司对该项目的贷款提供担保1480万元人民币,期限为2002年3月至2003年3月;
    ③报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。
    4、 其他重要事项
    ①报告期内,生产经营环境、政策法规未发生重大变化;
    ②重大资产收购事项:
    报告期内,公司成功地收购了美国Glenoit公司纺织分部资产。
    经公司三届六次董事会会议研究决定,并经国家发展计划委员会批复〖计外资(2002)893号〗,公司共出资2500万美元(其中约1000万美元用于流动资金)投资收购美国Glenoit公司纺织分部资产。
    该项收购的资产主要包括:美国Glenoit公司位于美国北卡罗来纳州Tarboro工厂所拥有的58英亩土地(约360亩)、4万平方米厂房、仓库及全部设备(年产能900万码长毛绒服装面料);位于加拿大安大略省Elmira工厂所拥有的16英亩土地(约100亩)、1万平方米厂房、仓库及全部设备(年产能300万码长毛绒服装面料);以及Glenoit公司46个可永久使用的商标品牌。但不包括任何负债。
    该项目总投资为2500万美元,其中,通过法庭公开竞标方式,根据双方协议,本公司支付约1400万美元收购上述资产;100万美元支付中介和项目前期费用;1000万美元用作收购后项目的流动资金。所需的投资资金全部由本公司自有外汇解决。
    本公司按计划完成收购Glenoit公司纺织分部后,即成为全世界最大的长毛绒服装面料生产经营企业,并直接在长毛绒服装消费量最大的北美市场拥有完备的销售网络,同时建立起跨国性的产品设计开发机构。这将对本公司迅速发展提升长毛绒主业具有至关重要的作用。
    目前,公司正在对已收购的资产进行整合。
    ③重大关联交易事项:
    公司的关联交易主要涉及与股东间的原材料及少量产品出售。其中,向关联方香港申海有限公司销售商品3623.04万元人民币,向其购买原材料金额为3585.65万元人民币。在关联交易中,公司实行的是与其他原材料供应商和客户一致的交易价格。
    ④2002年5月29日,公司2001年度股东大会通过了以2001年年末总股本502,937,490为基数,向全体股东每10股派发1元现金红利(含税)、送红股1股,另以资本公积金每10股转增1股的利润分配方案,分配方案于2002年7月实施。
    ⑤报告期内,公司或股东无承诺事项;
    ⑥预计2002年全年度业绩将保持稳步的增长。
    四、财务报告(未经审计)
    (一) 财务会计报表
                    简要合并资产负债表
                       2002年9月30日
    编制单位:上海海欣集团股份有限公司            (单位:人民币万元)
    项   目               2002年9月30日   2002年1月1日
    流动资产             183,829.15   159,526.51
    长期投资              56,408.33   54,691.08
    固定资产净额          81,846.45   70,152.09
    无形资产及其他资产     7,577.44    4,654.45
    资产总计             356,621.00   302,032.13
    流动负债             134,480.19   105,785.42
    长期负债               5,660.93       318.32
    少数股东权益          33,905.14    25,949.86
    股东权益             182,051.61   169,978.53
    负债及股东权益总计   356,621.00   302,032.13
      简要合并利润表
    编制单位:上海海欣集团股份有限公司         (单位:人民币万元)
    项   目             2002年7-9月   2002年1-9月
    1、主营业务收入   48,160.63   112,530.71
    2、主营业务利润   10,047.28    23,686.45
    3、其他业务利润      559.73     1,352.04
    4、期间费用        5,988.63    14,289.33
    5、投资收益        1,192.01     3,260.34
    6、营业外收支净额     11.78        20.48
    7、所得税            420.95     1,275.60
    8、净利润          5,321.37    12,073.07
    (二) 会计报表附注
    1、与前一定期报告相比,本季度会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化;
    2、与2001年年度报告相比,财务报告采用的会计政策无重大差异;
    3、与去年年底相比,新增加纳入合并报表范围的下属子公司有4家,具体情况为:
    名     称                    注册资本      经营范围             投资额   所占权益
                                       (万元)                           (万元)    比例%
    江苏苏中海欣制药有限公司      RMB8,000  中西药品等生产开发销售 RMB5,200   65
    海欣集团HG(USA)Corporation    USD0.0002  制造毛纺制品.贸易       USD1,447   100
    江西赣南海欣药业股份有限公司  RMB6,000  中西药品等生产开发销售 RMB2,050  27.33
    上海海欣生物技术有限公司      RMB3,000  生物技术制品研究开发等 RMB1,530   51
    法定代表人签字:严镇博
    上海海欣集团股份有限公司董事会
    2002年10月29日