*ST海医:览海医疗独立董事关于对非标准审计意见审计报告涉及事项和否定意见内控审计报告的专项说明2022-04-30
览海医疗产业投资股份有限公司独立董事
关于对非标准审计意见审计报告涉及事项和否定意见内控审计报告
的专项说明
和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报告审计机构,
为公司出具了保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项
的处理(2018 年修订)》等相关规定的要求,公司董事会出具了《关于对非标
准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》、《对会计师事务所出具否定意见内控
审计报告的专项说明》。作为公司独立董事,现对上述事项发表如下独立意见:
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告出具了保留
意见审计报告和否定意见的内控审计报告,对于审计机构出具的报告意见类型,
我们尊重其独立判断,同意董事会针对涉及事项分别出具的专项说明。作为独立
董事,我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层与和信会计师事务所协商,
尽快履行和补充现场检查措施,消除保留意见涉及事项对公司的影响,切实维护
上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事:
2022 年 4 月 28 日