宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司内部控制审计报告2022-04-26
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
审 计 报 告
AUDIT REPORT
宝泰隆新材料股份有限公司
内部控制审计报告
中国北京
BEIJING CHINA
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: 110101702022993002473
宝泰隆新材料股份有限公司内部控制审计
报告名称:
报告
报告文号: 中审亚太审字(2022)002929 号
被审(验)单位名称: 宝泰隆新材料股份有限公司
会计师事务所名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型: 专项审计
报告日期: 2022 年 04 月 22 日
报备日期: 2022 年 04 月 18 日
刘凤美(230000010035),
签字人员:
李丹(110101700079)
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