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公司公告

宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司内部控制审计报告2022-04-26  

                              中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP




            审 计 报 告
                AUDIT        REPORT


             宝泰隆新材料股份有限公司
                 内部控制审计报告




                       中国北京
                     BEIJING CHINA
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101702022993002473

                          宝泰隆新材料股份有限公司内部控制审计
            报告名称:
                          报告

            报告文号: 中审亚太审字(2022)002929 号

被审(验)单位名称: 宝泰隆新材料股份有限公司

  会计师事务所名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 04 月 22 日

            报备日期: 2022 年 04 月 18 日

                          刘凤美(230000010035),
            签字人员:
                          李丹(110101700079)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。