江苏吉鑫风能科技股份有限公司监事会 对董事会关于否定意见的内部控制审计报告的专项说 明意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”)对 江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“吉鑫科技”或“公司”)2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计,出具了中兴华内控审计字(2020) 第 020002 号《关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司内部控制审计报告》(以下简称 “内部控制审计报告”),该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。 监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意董事会关于对会计师事务所 出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明;监事会要求公司董事会和管理层高 度关注公司存在的内控缺陷。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施, 并会同公司外部审计机构,持续关注公司内控效果、切实改进公司治理,防范经营 风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,维护公司和全体股东的权益。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 监 事 会 二〇二〇年四月二十日