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公司公告

*ST二重:2013年半年度报告摘要2013-08-26  

						                    二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2013 年半年度报告摘要



                 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
                                2013 年半年度报告摘要


一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2    公司简介
           股票简称                    *ST 二重                 股票代码               601268
        股票上市交易所                                      上海证券交易所
                 联系人和联系方式                                     董事会秘书
                       姓名                                                王煜
                       电话                                           0838-2343088
                       传真                                           0838-2343066
                     电子信箱                                    dsb@china-erzhong.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                     本报告期末比
                                          本报告期末               上年度末          上年度末增减
                                                                                         (%)
总资产                                 21,970,958,865.99        21,605,177,857.60                1.69
归属于上市公司股东的净资产              4,031,604,358.46         5,016,349,216.37            -19.63
                                                                                     本报告期比上
                                           本报告期                上年同期
                                                                                     年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额               -679,410,152.99          -860,462,581.17           不适用
营业收入                                2,947,107,559.06         1,877,725,683.00               56.95
归属于上市公司股东的净利润               -986,504,582.40          -397,023,874.61           不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         -996,468,700.58          -403,215,516.81           不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                              -21.81                -7.69          不适用
基本每股收益(元/股)                                -0.4301              -0.2349          不适用
稀释每股收益(元/股)                                -0.4301              -0.2349          不适用


2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                          单位:股
                   报告期末股东总数                                                         59,836
                                      前 10 名股东持股情况
      股东名称         股东性质      持股比例          持股数量       持有有限售条     质押或冻结

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                                     (%)                           件的股份数量    的股份数量
中国第二重型机
                  国有法人            71.47        1,639,089,524     603,449,524   无
械集团公司
中国华融资产管
                  国有法人            13.21         303,020,000               0    无
理股份有限公司
中国信达资产管
                  国有法人              1.24         28,495,000               0    未知
理股份有限公司
胡惠芹            未知                  0.10          2,280,400               0    未知
沈亚彬            未知                  0.09          2,005,985               0    未知
田丰              未知                  0.08          1,867,060               0    未知
齐永库            未知                  0.08          1,860,000               0    未知
孙玉萍            未知                  0.06          1,440,000               0    未知
赵予诚            未知                  0.06          1,425,600               0    未知
邰召山            未知                  0.05          1,254,248               0    未知


2.3   控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
3.1.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
     报告期内,公司积极应对复杂严峻的外部环境,奋力攻坚克难,通过采取一系列针对性
的工作措施,确保了经济运行可控平稳。公司实现营业收入 29.47 亿元,较 2012 年同期增
长 56.95%;经营订货 30.55 亿元,较 2012 年同期增长 10.49%;净利润-9.96 亿元,较 2012
年同期增亏 5.93 亿元。其主要原因:一是市场需求持续低迷,市场竞争十分激烈,订单严
重不足,价格继续下滑,产品毛利率进一步降低,收入规模偏离盈亏平衡点;二是营业成本
较营业收入增长幅度大,收款难,贷款规模扩大,财务费用和资产减值计提增加。
     报告期内,公司戮力同行,抓紧抓实生产经营工作,加快调整优化产品结构。市场营销
方面,历尽艰辛,签订了不锈钢热连轧生产线、智能拉伸机、CAP1400 核电示范工程堆芯补
水箱、重型石化容器等项目合同,国际市场开发取得新突破。经营订货较上年同期有所增长,
截止报告期末在手订单 72.08 亿元。生产运行方面,加快产出,着力提升合同履约能力。自
主研制的目前世界上规格最大、产量最大的新型矿渣立磨等一批重大技术装备成功投产。技
术研发方面,刻苦攻关,致力于新产品开发。已掌握全套 AP1000 核电关键锻件制造技术,
研制成功国内首件百万千瓦发电机转子和首套复合板压力容器、燃机试验平台验证件、深海
探测试验装置核心部件等新产品,加快推进页岩气开采、大型露天煤矿采掘设备等新产品开
发。
     报告期内,公司狠抓开源节流、降本增效各项措施的落实,将目标进行层层分解,持续
做好跟踪考核。在提升材料利用率降低实物量消耗、节能降耗、降低采购和外协成本、争取
有利产品价格等方面积极想办法、添措施,取得了一定成效。强化资金集中管理,积极拓宽
融资渠道,在保障资金链安全的同时,千方百计降低财务费用。广泛开展班组降本增效项目
年活动。积极争取各项政策支持,充分论证、推进实施资本运营工作。
     报告期内,公司继续深入开展管理提升活动,扎实推进“专项提升、全面整改”环节工
作,确保了整改进度和质量受控,管理提升成效逐步显现。及时、全面总结新管理体制机制
运行中暴露出来的一些问题,专题研究解决方案并平稳推进实施,促进了企业运行更加顺畅
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高效。强化了质量管理、投资管理和全面风险管控。质量管理体系更加完善,产品质量水平
稳步提高。进一步收紧投资,促进已建、在建项目尽快投用见效。技术研发和市场营销系统
已入驻成都工程研究中心。
    综合研判形势,董事会认为,公司当前经营环境仍然十分严峻,要增强忧患意识,充分
做好应对复杂困难局面的准备。从外部看,重机行业仍处于周期低谷,市场需求持续疲软,
产能过剩矛盾进一步凸现,尤其是国外竞争对手的涌入,使得市场竞争更加激烈。从内部看,
公司工艺技术进步与同行先进企业仍有差距,投资效益尚未完全发挥,“精细、从严、科学”
管理还有提升空间。同时,公司发展基础牢固,创新能力较强,冶金、锻压成套设备及大型
铸锻件等传统主导产品竞争优势明显,国内市场占有率一直较高,国际市场竞争力稳步提升,
今年以来市场表现呈向好态势。核电设备市场需求逐步释放,石化、煤化工设备市场需求不
断增长,正加快进入节能环保、新能源等新兴产业市场。公司通过在经营拓展、成本控制、
结构调整等方面的努力,加强与国机集团在业务、管理、资本等层面的协同,争取国家相关
政策、资金的支持,多措并举,有信心、有决心尽快走出发展困境。
    董事会认为,公司控股股东中国二重与国机集团的联合重组,将有利于公司改善生存环
境、转变商业模式、提升企业活力、助推扭亏脱困、促进长远发展。从短期看,通过与新集
团相关科研院所、工程承包及贸易企业广泛开展业务协同,将为公司带来新的市场机遇,缓
解订单不足的矛盾;依托新集团相关科研资源优势,立足于履行好“关系国家安全及国民经
济命脉”的重大使命,抢抓高端装备、新能源、节能环保等战略性新兴产业发展机遇,加速
推进新产品开发及产业化应用,将为公司培育新的增长点;通过有效盘活存量资产,将有助
于公司提高资产运营效率,同时公司将尽最大努力争取各方面政策支持。从长远看,通过联
合重组双方的深入融合,实现优势资源的充分互补,公司将担当新集团高端重型装备研发与
制造板块旗舰重任,实现在更大平台上做强做大做优。
    下半年,董事会将继续把确保公司今年扭亏作为头等大事来抓,坚定目标不动摇,扎实
推进落实各项扭亏工作措施,并根据形势的新变化,采取一些超常规的保证措施。帮助指导
经营管理层,紧紧依靠全体职工,在着力落实年度工作计划的基础上,重点抓好以下工作:
一是千方百计开拓市场、抢抓订单,尽快弥补订单缺口,作好订单储备;二是进一步优化劳
动组织,着力加快在手合同产出;三是及时完善增收节支、降本增效工作措施,不折不扣地
做好过程控制,确保实现既定目标;四是立足当前、着眼长远,加快推进技术升级、产业升
级、产品升级;五是抓紧对在建技改项目再次进行全面清理,根据环境变化,实施分类管理,
安排部分项目尽快收口,体现投资效益;六是着力强化基础管理,促进管理提升,严密防范
经营风险;七是在最大程度实现经营控亏的同时,扎实做好资本运营、政策争取工作,确保
实现计划工作目标。

3.1.2 主营业务分析
1.财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
       科目                   本期数                  上年同期数            变动比例(%)
营业收入                     2,947,107,559.06           1,877,725,683.00            56.95
营业成本                     3,251,601,422.50           1,798,749,752.35            80.77
销售费用                        26,028,204.38              24,781,423.11             5.03
管理费用                       290,708,953.37             222,363,523.80            30.74
财务费用                       310,565,677.25             213,675,817.64            45.34
经营活动产生的现金
                              -679,410,152.99            -860,462,581.17           -21.04
流量净额

                                           3
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投资活动产生的现金
                              -131,266,314.49            -433,074,764.78     -69.69
流量净额
筹资活动产生的现金
                             1,123,741,215.88             700,314,231.58      60.46
流量净额
研发支出                       88,485,036.46                4,275,436.60    1969.61
(1)营业收入变动原因说明:公司由于年初订单储备量和在手任务量好于去年同期,以及
去年同期销售较少,相对使得主导产品销售增长较大。
(2)营业成本变动原因说明:由于公司产品销售量同比增幅较大,加之总体任务量不足导
致固定费用分摊比例上升,以上因素影响使得营业成本同比上涨较多。
(3)管理费用变动原因说明:由于公司研发费用同比增加所致。
(4)财务费用变动原因说明:本年流动资金借款增加及基建专项借款因基建项目完工转固
导致财务费用增加。
(5)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司适当控制项目投资规模,另外部分
重大建设项目已接近尾工,工程投资支付的现金也比上年同期有所减少。
(6)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司为应对复杂金融环境,增加资金储
备而新增贷款。
(7)研发支出变动原因说明:公司研发费用原按年度归集结转,改为及时按月度归集结转
所致。

2、经营计划进展说明
     报告期内,公司总体运行平稳可控,各系统、各单位在市场营销、生产运行、技术研发、
质量管理、资产管理、增收节支、改革发展、管理提升等工作方面成效明显。
     市场营销方面,面对激烈市场竞争,抢抓到一些有份量的订单。经营订货、产品销售和
货款收回与去年同期相比止住了下滑趋势。同时,各经营生产主体千方百计催收货款,有效
防控债权风险,3 年以上长龄债权占比进一步降低。
     生产运行方面,着力提升合同履约能力,较好地满足了用户急需。推广应用生产调度、
内部合同管理、外协管理等信息系统,生产计划完成率明显提高。自主设计制造的 125MN
热模锻生产线从合同签订到试锻投产仅用了 21 个月,再次刷新同类产品纪录。自主研制的
目前世界上规格最大、产量最大的新型矿渣立磨等一批重大技术装备成功投产。顺利完成
32 台套石化容器和 21 件核电大锻件的制造。
     技术研发方面,研制成功国内首件套百万千瓦发电机转子、复合板压力容器、燃机试验
平台验证件、深海探测试验装置压力筒锻件等新产品。在国内率先突破低温大锻件用钢,为
开拓液化天然气、海工装备市场奠定了基础。成功交付火电精加工转子和水电精加工叶片。
加快研制页岩气开采钻探管汇样件,加快推进大型露天煤矿设备等新产品开发。上半年获权
专利 12 项,其中发明专利 8 项。
     质量管理方面,狠下功夫,力促“四大整治工程”取得预期成效。各事业部制(修)订
完成程序文件 240 个、通用工艺及作业规范 225 个,质量合格率达到了预定目标。
     资产管理方面,进一步收紧投资,促进已建、在建项目尽快收尾。高效率完成 31.5MN
水压机等 10 台重点设备的大修改良和 5×17m 数控龙门铣等 19 台重点设备的精检调。
     增收节支方面,各单位狠抓开源节流、降本增效各项措施的落实,将目标层层分解,做
好跟踪考核。开展班组降本增效项目年活动,增强全员降本增效意识。积极研究国家、省、
市各项政策,认真梳理争取政策需要的条件,精选申报项目,做细方案准备,密切跟踪各项
政策补助资金。


                                           4
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         改革发展方面,及时、全面总结新体制机制运行中暴露出来的问题,专题研究解决方案。
    平稳实施了废钢业务管理模式的调整,推进完善内部合同价格体系,调整充实镇江公司力量,
    加强其生产、管理、建设工作。
         管理提升方面,扎实开展管理提升活动第二阶段“专项提升、全面整改”环节工作,认
    真推进 24 个专项、121 个提升项目、404 条具体措施的落实。坚持做好月汇报、季总结和阶
    段验收,确保了整改进度和质量受控,管理提升成效逐步显现。深入开展管理诊断下基层活
    动,推动各经营生产主体管理提升活动取得实效。
         其他工作方面,人力资源、审计、法律、党群等工作务实有效。安全、环保工作常抓不
    懈。
         报告期内,公司仍然面临经营亏损局面,围绕 2013 年扭亏工作目标,公司各单位在生
    产经营、降本增效、资产投资、政策争取、资本运营等方面积极行动,推进落实各项任务指
    标。同时,公司成立了专门的工作机构研究策划扭亏工作方案,明确工作路线图和实施计划,
    积极组织协调并全程监控。

    3.1.3 行业、产品或地区经营情况分析
    1.主营业务分行业、分产品情况
    主营业务分行业情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                       营业收     营业成
                                                                                              营业利润率
                                                           营业利      入比上     本比上
    分行业            营业收入           营业成本                                             比上年增减
                                                           润率(%)     年增减     年增减
                                                                                                (%)
                                                                         (%)        (%)
机械制造—- 专                                                                                减少 24.28
                   2,026,549,842.40   2,381,409,253.69       -17.51      68.49      112.36
用设备制造                                                                                    个百分点
                                                                                              增加 5.32 个
其他产品和服务      885,246,422.13      836,083,766.20        5.55       38.04       30.68
                                                                                              百分点
    主营业务分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                        营业收     营业成
                                                             营业利                           营业利润
                                                                        入比上     本比上
      分产品              营业收入          营业成本           润率                           率比上年
                                                                        年增减     年增减
                                                               (%)                            增减(%)
                                                                          (%)        (%)
                                                                                              减少 25.74
清洁能源发电设备       616,017,234.51     712,491,703.63      -15.66     118.08      180.51
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 32.66
冶金成套及备件         749,103,099.42     909,333,740.38      -21.39      12.08       53.33
                                                                                              个百分点
                                                                                              增加 21.31
重型石化容器           194,380,364.91     244,763,245.65      -25.92     505.15      417.57
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 6.93
锻压及其他机械产品     467,049,143.56     514,820,564.03      -10.23     112.47      126.74
                                                                                              个百分点
                                                                                              增加 5.32
其他产品和服务         885,246,422.13     836,083,766.20        5.55      38.04       30.68
                                                                                              个百分点
    (1)清洁能源设备
       2013 年上半年,公司清洁能源发电设备实现营业收入 6.16 亿元,营业利润率为-15.66%,
                                                    5
                二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2013 年半年度报告摘要


同比减少 25.74 个百分点。清洁能源发电设备营业收入增长主要是由于去年同期销售较少,
基数较低;营业利润率出现负增长的原因是,清洁能源发电设备市场处于探底阶段,产品处
于价格低位,该类产品销售价格同比下降 27.91%,使得营业利润率大幅下降。
(2)冶金成套设备及备件
    2013 年上半年,冶金成套设备及备件实现营业收入 7.49 亿元,营业利润率为-21.39%,
同比减少 32.66 个百分点。公司冶金成套设备及备件营业利润率出现负增长的主要原因是,
钢铁行业产能过剩,新项目大幅减少,同时行业产能继续释放,导致市场竞争更加激烈,产
品价格同比下降 16.64%,加之公司总体产能利用不足和成本高位运行影响,使营业利润率
出现负增长。
(3)重型石化容器
    2013 年上半年,重型石化容器产品实现营业收入 1.94 亿元,营业利润率为-25.92%,
同比增加 21.31 个百分点。重型石化容器产品营业收入同比大幅增长,主要是由于重型石化
容器产品生产周期较长,2012 年储备的订单,在今年上半年产出相对集中,使得收入大幅
增长;营业利润率同比增长较多,主要是由于产品结构原因,2012 年上半年出产多为小型
容器,2013 年上半年容器产品结构好于去年同期。
(4)锻压及其他机械产品
    2013 年上半年,锻压及其他机械产品实现营业收入 4.67 亿元,营业利润率为-10.23%,
同比减少 6.93 个百分点。锻压及其他机械产品营业收入增长主要是由于订单储备量和在手
任务量好于去年同期;营业利润率出现负增长的原因是,成套机械设备产品市场萎缩,激烈
竞争使产品处于价格低位,加之公司总体产能利用不足和成本高位运行影响,使营业利润率
出现下降。

(2)主营业务分地区情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
        地区                     营业收入                 营业收入比上年增减(%)
国内                               2,652,112,810.76                                 59.00
国外                                 259,683,453.77                                 47.47


3.1.4 核心竞争力分析
1.公司核心竞争力
    报告期内公司核心竞争力未发生变化。详见公司于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的 2012 年年度报告。

2.报告期内促进公司核心竞争力提升的主要经营成果
     2013 年上半年,公司承担国家科技重大专项课题 4 项、参加 4 项;自主立项科研课题
71 项、新产品开发项目 10 项。2013 年上半年,公司获权专利 12 项,其中发明专利 8 项。
截至报告期末,公司已拥有专利 193 项,其中发明专利 59 项;有 5 项专利获国家优秀专利
奖。
     报告期内,公司组织完成了“1000MW 及以上超临界及超超临界机组大型关键锻件制造
技术研究与应用”、“百万千万级大型核电蒸发器成套关键锻件研制”、“1000-1750MW 大型核
电汽缸关键制造技术及国产化研制”、“多点边缘传动立磨成套设备研制”、“三峡 700MW 水电
机组成套铸锻件的研制”等 5 个项目的省级科技进步奖成果鉴定、申报工作。组织完成了“大
锻件真空铸锭先进技术研究”、“三峡升船机螺母柱拼装检测技术研制”等 2 个项目的市级科
技进步奖成果鉴定、申报工作。

                                            6
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            报告期内,公司继续加强核电产品、燃气轮机等锻件、钢渣微粉生产线设备等重点新产
        品的研发,积极寻求新产品开发领域,拓展公司新产品市场。主要包括:
            (1)继续加强核电锻件及成套产品研制。AP1000 核电压力容器、蒸发器等全套锻件都
        完成了投料,具备了全套锻件的研制生产能力;CAP1400 核电堆芯补水箱研制项目获得了 2
        台市场订单,目前已进行锻件投料;CAP1400 核电主管道已经完成了模具设计和计算机模拟
        方案,有望争取市场订单。
            (2)燃气轮机机组锻件开发也取得了很大进展。在成功研制哈电 GE 系列、上汽西门子
        系列的燃机压气机及中温段转子锻件后,已与东汽就 G50 国内自主化项目签订了订货合同,
        目前锻件已投料,化学成分一次合格,为进一步进入燃气机锻件产品研制打下了良好基础。
            (3)拓展拉伸机等成套设备新产品开发也取得了新的突破,取得了 30MN 智能拉伸机新
        产品订货合同。目前正积极组织开展大型露天煤矿设备、钢渣微粉生产线设备等成套设备的
        研制开发和市场开发。
            报告期内,公司技术中心(成都)总部大楼投入使用。公司将充分利用西南经济文化中
        心城市的人才、信息、技术和交通优势,将国家级技术中心的体系建设和完善创新机制结合
        起来,打造国内先进的技术平台,并承担和开展重大装备技术领域的国家重点项目和新产品
        开发工作,提升整体技术研发水平。

        3.1.5 投资状况分析
        1.对外股权投资总体分析
        (1)持有其他上市公司股权情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
        证                        占该公
                                                           报告
        券     证券    最初投     司股权   期末账面价              报告期所有                         股份
                                                           期损                    会计核算科目
        代     简称    资成本     比例         值                  者权益变动                         来源
                                                           益
        码                        (%)
        000    友利                                                               可供出售金融        设立
                       200,000     0.108    5,014,895.35           2,028,129.39
        584    控股                                                               资产                注资
             合计      200,000              5,014,895.35           2,028,129.39        2,028,129.39    /


        2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
        (1)委托理财情况
        本报告期公司无对外委托理财事项
        (2)委托贷款情况
        本报告期公司无对外委托贷款事项

        3.募集资金项目情况
        (1)募集资金总体使用情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
募集   募集                       报告期已使用募     已累计使用募集      尚未使用募集       尚未使用募集资金
                募集资金总额
年份   方式                         集资金总额           资金总额          资金总额             用途及去向
       首次
2010           2,550,000,000.00     16,496,432.12     2,200,427,949.96   349,572,050.04     募投项目后期建设
       发行
       非公                                                                                 补充流动资金、偿
2012           2,552,591,490.00    144,000,000.00     2,548,892,071.65     3,699,418.35
       开发                                                                                 还银行借款等
                                                      7
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       行
合计    /    5,102,591,490.00    160,496,432.12     4,749,320,021.61   353,271,468.39         /
        注 1:2012 年 12 月,公司向第一大股东中国二重非公开发行 A 股股票数量为 603,449,524
        股,发行价为 4.23 元/股,募集资金总额为 2,552,591,490.00 元(其中以债权认购
        1,052,591,490.00 元,现金认购 1,500,000,000.00 元),扣除发行费 14,937,459.70 元后实际募
        集资金净额为 2,537,654,030.30 元。
        注 2:尚未使用募集资金总额包含利息收入及手续费支出。




                                                    8
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(2)募集资金承诺项目使用情况
                                                                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                                                是否                                        是否
                 是否                 募集资金   募集资金实
                        募集资金拟                              符合   项目进                  产生收益     符合
 承诺项目名称    变更                 本报告期   际累计投入                       预计收益                           未达到计划进度和收益说明
                        投入金额                                计划     度                      情况       预计
                 项目                 投入金额     金额
                                                                进度                                        收益
                                                                                                                   项目已完工并形成部分产能,实
                                                                                 全面达产
提高国家重大技                                                                                                     现部分新增收入。但受行业及市
                                                                                 后,年新增
术装备设计制造   否       66,650.00     227.43     63,548.04    否     完工                        13,692   否     场影响,产品需求萎缩,价格下
                                                                                 销售收入
水平改造项目                                                                                                       降,产能利用率低,导致收益未
                                                                                 20.10 亿元
                                                                                                                   达到预定目标。
                                                                                 全面达产                          项目已完工,但受铸锻件产品需
大型水电机组铸
                                                                                 后,年新增                        求萎缩,行业产能过剩影响,产
锻件国产化改造   否       40,015.00                40,015.00    是     完工                         3,453   否
                                                                                 销售收入                          品价格下降,项目的产能利用率
项目
                                                                                 4.42 亿元                         低,导致收益未达到预定目标。
                                                                                                                   项目已完工并形成部分产能,实
                                                                                 全面达产
                                                                                                                   现部分新增收入。但核电行业及
第三代核电锻件                                                                   后,年新增
                 否       25,440.00                25,440.00    是     完工                        36,390   否     政策调整,暂停项目未全面启动,
改造项目                                                                         销售收入
                                                                                                                   新核准项目较少,产能利用率低,
                                                                                 12.99 亿元
                                                                                                                   导致收益未达到预定目标。
                                                                                                                   该项目中除进口设备正在实施
                                                                                 全面达产
自主化建设大型                                                                                                     外,其余工程已全部完成,其中
                                                                                 后,年新增
热连轧机成套设   否        8,704.00      11.88       5,190.48   否     在实施                           0   否     进口设备因国外设备制造商发生
                                                                                 销售收入
备项目                                                                                                             变更导致设备安装延期。
                                                                                 3.61 亿元
                                                                                                                   受市场及行业影响,冶金设备需


                                                                       9
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                                                                                                               求减少,行业产能过剩,轧机设
                                                                                                               备价格下降,公司产能利用率低,
                                                                                                               导致收益未达到预定目标。
                                                                                                               项目正在收尾阶段,因市场需求
                                                                                                               发生变化,经过多方咨询论证,
                                                                                                               主要压机设备型号发生变更、相
                                                                          全面达产                             关配套设备、公用系统、加热炉、
风力发电机主轴                                                            后,年新增                           安装位置等随之改变,导致工期
                 否   25,000.00   838.20    21,091.20    否     收尾                                0   否
产业化项目                                                                销售收入                             延长。
                                                                          4.46 亿元                            因风电行业处于调整规范阶段,
                                                                                                               风机产品价格下降,报告期内虽
                                                                                                               实现部分收入但低于预期,导致
                                                                                                               收益未达到预定目标。
                                                                          全面达产
                                                                          后,锻件综
                                                                          合能耗低于                           项目未达到计划进度的原因详见
工业炉窑全面节                                                            2.5 吨标煤/                          注 1;
                 否   30,000.00   557.17    12,944.53    否     在实施                           ——   ——
能改造项目                                                                吨、铸钢件                           项目无承诺效益,建成后目的在
                                                                          综合能耗低                           于节能降耗,提高产能利用率。
                                                                          于 1.98 吨标
                                                                          煤/吨
                                                                                                               企业信息化项目主要是提高企业
企业信息化项目   否    6,480.00     1.50      4,999.72   否     完工      不适用                 ——   ——   信息化管理水平,不能计算直接
                                                                                                               效益。
大型铸锻件数值                                                                                                 项目未达到计划进度的原因详见
                 否    6,450.00    13.46      2,859.19   否     在实施    不适用                 ——   ——
模拟国家工程实                                                                                                 注 2;


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验室项目                                                                                                   项目未完工且无承诺效益,目的
                                                                                                           在于提高大型铸锻件研制水平和
                                                                                                           缩短研制周期,建成后效益无法
                                                                                                           单独定量测算。
     合计          /     208,739.00   1,649.64   176,088.16      /         /                       /   /                /


注 1:工业炉窑全面节能改造项目包括炉窑节能改造、烟尘治理和锅炉房改造三类子项目。其中窑节能改造和烟尘治理项目基本实施完成。锅炉房改造
项目未完成。原因是施工过程中为确保生产正常运行,只能利用生产间隙进行。同时新上锅炉的型号规格等与原锅炉存在较大差别,在原址施工难度较
大等原因导致项目未达到计划进度。

注 2:大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目未达到计划进度原因。一是新建的国家级技术中心在建设中遭遇 5.12 汶川特大地震,国家提高了新建筑
工程的抗震等级,并重新规范设计;二是引进国外的锻件塑性成型模型技术是世界顶尖水平,其消化吸收和掌握时间较长;三是项目实施过程中,根据
国家战略性新兴产业鼓励发展方向,对原项目进行了细化和部分调整。




                                                                      11
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4.主要子公司、参股公司分析
                                                                                    单位:万元
序
        公司名称        主要产品或服务      注册资本        总资产       净资产       净利润
号
                      普通机械及成套设
     二重集团(镇江)
                      备、金属制品设计、
1    重型装备厂有限                      112,650.00        348,157.30   98,760.46     -4,498.90
                      制造、销售、安装、
     责任公司
                      修理等
                      二重专用铁路运
     中国第二重型机   输、普通货运大型
2    械集团德阳万路   物件运输、仓储服          5,768.90    74,810.06   23,664.06       177.14
     运业有限公司     务、汽车销售、汽
                      车维修等
                      普通机械设备、电
                      气设备的设计、制
     中国第二重型机
                      造和安装;工业炉
     械集团(德阳)
3                     窑设计、制造和安          8,648.42    57,561.73   13,747.80       691.52
     万信工程设备有
                      装;液压设备及起
     限责任公司
                      重机械安装、改造、
                      维修等。
                      电站设备、冶金设
                      备、船用配套设备
     德阳万力重型机   的大型铸锻件的设
4                                            24,900.00      59,964.96    7,154.69     -6,141.59
     械有限公司       计、加工;机械设
                      备、金属制品的设
                      计、制造等
                      机械传动成套及成
     二重集团(德阳)   台设备、风力发电
5    精衡传动设备有   传动箱的技术开         22,186.22      81,002.05     631.00      -6,072.77
     限公司           发、设计、生产及
                      销售
     二重集团德阳进   经营和代理各类商
6    出口有限责任公   品及技术的进出口           300.00     56,313.21   16,862.33      2,017.11
     司               业务
                      重型装备设计制造
                      技术开发、技术转
     二重集团(成都)
                      让、技术引进、技
7    技术中心有限责                             5,000.00    27,817.09    3,981.55      -295.67
                      术咨询服务、重型
     任公司
                      成台套装备工程技
                      术总承包业务
     二重集团(成都) 货物及技术进出
8    国际贸易有限责 口、国内贸易、设            3,000.00     2,979.83    3,015.25         -4.33
     任公司           备批发零售
                                           12
                 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2013 年半年度报告摘要




5.非募项目情况
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                       报告期投     累计实际    项目收益情
       项目名称             项目金额     项目进度
                                                         入金额     投入金额        况
2.5MW 及以上风电用变                                                            项目处于建
速箱和偏航、变桨传动系         57,000   正在建设中         1,110       21,673   设期,尚未
统产业化项目                                                                    产生效益
调整产品结构、提高生产
                                                                                项目处于建
效能、实现大型铸锻件产
                              236,790   正在建设中            40       25,817   设期,尚未
品节能环保生产技术改
                                                                                产生效益
造项目
                                                                                项目处于建
疏通发展高端瓶颈项目          199,442   正在建设中           300       72,358   设期,尚未
                                                                                产生效益
第三代核电锻件自主化、                                                          项目处于建
批量化生产配套技术改           50,000   正在建设中           185       19,399   设期,尚未
造项目                                                                          产生效益
重大技术装备(江苏镇江                  单体工程完                              项目待竣工
出海口基地一期)建设项        300,240   工,准备专        35,492      263,900   验收,尚未
目                                      项验收                                  产生效益
重大技术装备(江苏镇江                                                          项目处于建
出海口基地二期)建设项        220,212   正在建设中         5,328       53,000   设期,尚未
目                                                                              产生效益
         合计               1,063,684        /            42,455      456,147       /



3.2   利润分配或资本公积金转增预案
    公司于 2013 年 5 月 14 日召开 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配
的议案》。经中瑞岳华会计师事务所审计,本公司 2012 年末可供股东分配的利润为负数。因
此不进行现金分配,也不实施资本公积金转增股本。

3.3 其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用




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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2013 年半年度报告摘要




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