青岛港:青岛港国际股份有限公司2021年度内部控制审计报告2022-03-31
青岛港国际股份有限公司
2021 年度内部控制审计报告
专 项 审 计 报 告
防一伪一编一码: 31000007202282497M
被审计单位名称: 青岛港国际股份有限公司
审一计一内一容:
报一告一文一号: 普华永道中天特审字(2022)第1964号
签字注册会计师: 贾娜
注一师一编一号: 110001750022
签字注册会计师: 吕永铮
注一师一编一号: 310000074540
事一务一所一名一称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
事一务一所一电一话: 021-23238888
事一务一所一地一址: 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
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青岛港国际股份有限公司2021年度内部
报告标题:
控制审计报告
报告文号: 普华永道中天特审字(2022)第1964号
客户名称: 青岛港国际股份有限公司
报告日期: 2022-03-30
签字注册会计师 : 贾娜 (CPA: 110001750022)
010212022032805797791
吕永铮 (CPA: 310000074540) 报告文号:普华永道中天特审字(2022)第1964号
普华永道中天会计师事务所(特殊普
事务所名称:
通合伙)
事务所电话: 13764149027
传真:
通讯地址:
电子邮件: carrie.j.yan@cn.pwc.com
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