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公司公告

青岛港:青岛港国际股份有限公司2021年度内部控制审计报告2022-03-31  

                        青岛港国际股份有限公司

2021 年度内部控制审计报告
                      专 项 审 计 报 告




防一伪一编一码:        31000007202282497M


被审计单位名称:        青岛港国际股份有限公司

审一计一内一容:

报一告一文一号:        普华永道中天特审字(2022)第1964号


签字注册会计师:        贾娜


注一师一编一号:        110001750022


签字注册会计师:        吕永铮


注一师一编一号:        310000074540


事一务一所一名一称:    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


事一务一所一电一话:    021-23238888


事一务一所一地一址:    中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼




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                                            山东省注册会计师行业报告防伪页




                                               青岛港国际股份有限公司2021年度内部
                             报告标题:
                                               控制审计报告

                             报告文号:        普华永道中天特审字(2022)第1964号
                             客户名称:        青岛港国际股份有限公司
                             报告日期:        2022-03-30
                             签字注册会计师 : 贾娜 (CPA: 110001750022)
                                                                                            010212022032805797791
                                               吕永铮 (CPA: 310000074540)                 报告文号:普华永道中天特审字(2022)第1964号




                                               普华永道中天会计师事务所(特殊普
                             事务所名称:
                                               通合伙)
                             事务所电话:      13764149027
                             传真:
                             通讯地址:
                             电子邮件:        carrie.j.yan@cn.pwc.com

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