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公司公告

绿色动力:2020年度内部控制审计报告2021-03-31  

                        绿色动力环保集团股份有限公司

      内部控制审计报告
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                           内部控制审计报告(续)

                                              毕马威华振审字第2102437号

      三、   内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由
 于清况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度
 降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

      四、   财务报告内部控制审计意见

      我们认为, 贵公司千2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                                                中国注册会计师




                                                徐海峰




                                               纣言
     中国    北京                               吴惠煌




                                                2021年3月30日