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公司公告

中新集团:中新集团2021年度内部控制审计报告2022-04-16  

                        中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

内部控制审计报告

2021年度
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110002432022431005856

                          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
            报告名称:
                          内部控制审计报告

            报告文号: 安永华明(2022)专字第 60468799_B01 号

被审(验)单位名称: 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

  会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 04 月 14 日

            报备日期: 2022 年 04 月 14 日

                          陈颖(110002432573),
            签字人员:
                          许石(110002430979)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。