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公司公告

华锐风电:内部控制审计报告2014-04-30  

						                     通讯地址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

                     Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing

                     邮政编码(Post Code):100039

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                             内部控制审计报告

                                                                     瑞华专审字[2014]01970071 号


华锐风电科技(集团)股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“华锐风电公司”)2013
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、华锐风电公司对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华锐风电
公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、导致否定意见的事项
    重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目
标。在本次内部控制审计中,我们注意到华锐风电公司的财务报告内部控制存在
以下重大缺陷:
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