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公司公告

中国建筑:会计师事务所对公司内部控制的审计报告2022-04-16  

                        中国建筑股份有限公司

内部控制审计报告

2021年12月31日
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110002432022504006077

            报告名称: 内部控制审计报告

            报告文号: 安永华明(2022)专字第 61398485_A08 号

被审(验)单位名称:          中国建筑股份有限公司

  会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 04 月 15 日

            报备日期: 2022 年 04 月 15 日

                          周颖(120000030763),

            签字人员: 杨淑娟(100000100127),

                          沈岩(110002433616)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。