中国建筑股份有限公司 内部控制审计报告 2021年12月31日 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 业务报备统一编码: 110002432022504006077 报告名称: 内部控制审计报告 报告文号: 安永华明(2022)专字第 61398485_A08 号 被审(验)单位名称: 中国建筑股份有限公司 会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 业务类型: 专项审计 报告日期: 2022 年 04 月 15 日 报备日期: 2022 年 04 月 15 日 周颖(120000030763), 签字人员: 杨淑娟(100000100127), 沈岩(110002433616) (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。