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公司公告

中国建筑:会计师事务所对公司内部控制的审计报告2023-04-18  

                        中国建筑股份有限公司

内部控制审计报告

2022年12月31日
                                                    内部控制审计报告


                                                          安永华明(2023)专字第61398485_A01号


                 中国建筑股份有限公司全体股东:

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
                 们审计了中国建筑股份有限公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

                             一、企业对内部控制的责任

                     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
                 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国建
                 筑股份有限公司董事会的责任。

                             二、注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
                 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                             三、内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
                 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
                 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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