中国建筑:会计师事务所对涉及财务公司关联交易的专项说明2023-04-18
中国建筑股份有限公司
涉及财务公司关联交易的专项说明
2022 年 12 月 31 日
涉及财务公司关联交易的专项说明
安永华明(2023)专字第61398485_A04号
中国建筑股份有限公司
中国建筑股份有限公司董事会:
我们审计了中国建筑股份有限公司的2022年度财务报表,包括2022年12月31日的
合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量
表以及相关财务报表附注,并于2023年4月17日出具了编号为安永华明(2023)审字
第61398485_A01号的无保留意见审计报告。
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来
的通知》的要求,中国建筑股份有限公司编制了后附的2022年度涉及中建财务有限公
司关联交易汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是中国建筑股份
有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国建筑股份有限公司2022年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重
大方面没有发现不一致之处。除了对中国建筑股份有限公司2022年度财务报表出具审
计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中国建筑股份有限公司2022年度涉及中建财务有限公司关联交易
情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中国建筑股份有限公司为2022年度报告披露使用,不适用于其他
用途。
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