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公司公告

浙商银行:浙商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告2021-03-31  

                        证券代码:601916           证券简称:浙商银行          公告编号:2021-012


                      浙商银行股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示:

    拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“毕马威华振”)和毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香
港”)。



    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、毕马威华振

    (1)基本信息

    毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获中华人
民共和国财政部(以下简称“财政部”)批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 日取
得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

    毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东 2 座办公楼 8 层。

    毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

    于 2020 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 167 人,注册会计师 927 人,
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 170 人。



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    毕马威华振 2019 年经审计的业务收入总额超过人民币 33 亿元,其中审计
业务收入超过人民币 30 亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元,
其他证券业务收入超过人民币 7 亿元,证券业务收入共计超过人民币 13 亿元)。

    毕马威华振 2019 年上市公司年报审计客户家数为 44 家,上市公司财务报
表审计收费总额为人民币 3.29 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融
业,采矿业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,信息传输、
软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2019 年本公司
同行业上市公司审计客户家数为 14 家。

    (2)投资者保护能力

    毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过
人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为
相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

    (3)诚信记录

    毕马威华振于 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次,
相应受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外,毕马威华振及其从业人
员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

    2、毕马威香港

    毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥
有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多
香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港
自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

    自 2019 年 10 月 1 日起,毕马威香港根据香港《财务汇报局条例》注册为
公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证,并是在 US PCAOB(美国公众公司会计监督
委员会)和 Japanese Financial Services Authority(日本金融厅)注册从
事相关审计业务的会计师事务所。



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    于 2020 年 12 月,毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威香港
按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

    香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量
检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

    (二)项目信息

    1、基本信息

    (1)项目合伙人及签字注册会计师(国际准则审计报告)

    本项目国际准则审计报告的项目合伙人及签字注册会计师为陈少东,是香
港会计师公会和英国特许公认会计师公会资深会员。陈少东 1993 年加入毕马威
香港,2000 年开始常驻中国内地,拥有超过 20 年的审计经验。陈少东从 2020
年开始为本公司提供审计服务。陈少东近三年签署或复核上市公司审计报告 15
份。

    (2)项目合伙人及签字注册会计师(国内准则审计报告)

    本项目国内准则审计报告的项目合伙人为陈思杰,2000 年取得中国注册会
计师资格。陈思杰 1996 年开始在毕马威华振执业,2000 年开始从事上市公司
审计,从 2020 年开始为本公司提供审计服务。陈思杰近三年签署或复核上市公
司审计报告 5 份。

    本项目国内准则审计报告的签字注册会计师为潘盛,2012 年取得中国注册
会计师资格。潘盛 2007 年开始在毕马威华振执业,2011 年开始从事上市公司
审计,从 2020 年开始为本公司提供审计服务。潘盛近三年签署或复核上市公司
审计报告 3 份。

    (3)质量控制复核人(国内准则及国际准则审计报告)

    本项目的质量控制复核人为黄婉珊,具有香港注册会计师资格、英国特许
公认会计师和英格兰及威尔士特许会计师资格。黄婉珊 1991 年加入毕马威香港,
2004 年开始在毕马威华振执业,2001 年开始从事上市公司审计,从 2020 年开
始为本公司提供审计服务。黄婉珊近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。

    2、诚信记录


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    项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业
行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

    3、独立性

    毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职
业道德守则的规定保持了独立性。

    4、审计收费

    毕马威华振和毕马威香港的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程
度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入
的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度财务报告(国内和国际)审计和
半年报(国内和国际)审阅费用为人民币 485 万元,内部控制审计的费用为人
民币 85 万元,费用总计(包括各项代垫费用和税费)为人民币 570 万元,较上
一年度增长 18.71%。

    二、 拟续聘会计师事务所所履行的程序

    (一)董事会审计委员会审查意见

    本公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘请 2021 年
度会计师事务所的议案》,董事会审计委员会对毕马威华振和毕马威香港的资
质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查,认为其
满足为浙商银行提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力,认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,同意向董事会提
议聘任毕马威华振和毕马威香港为浙商银行 2021 年度境内外审计机构。

    (二)独立董事的事前认可及独立意见

    本公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表事前认可声明:毕马威华振
和毕马威香港具备相应的执业资质,具有为上市公司提供审计服务的经验与能
力,能够满足浙商银行 2021 年度财务及内部控制审计工作的要求。同意继续聘
请毕马威华振和毕马威香港为浙商银行 2021 年度境内外审计机构,并同意将该
议案提交董事会审议。



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    本公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了独立意见:毕马威华振和
毕马威香港具备相应的执业资质,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能够满足浙商银行 2021 年度财务及内部控制审计工作的要求。浙商银行聘任毕
马威华振和毕马威香港担任浙商银行 2021 年度境内外审计机构的相关决策程序
符合有关法律法规及《浙商银行股份有限公司章程》的规定,同意将本议案提
交股东大会审议。

    (三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

    本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了
《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》,同意聘任毕马威华振和毕马威香
港担任本公司 2021 年度境内外审计机构。

    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议,并自本
公司股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。



                                            浙商银行股份有限公司董事会

                                                       2021 年 3 月 30 日




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