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公司公告

重庆银行:2022年度内部控制审计报告2023-03-31  

                        重庆银行股份有限公司


内部控制审计报告


2022年12月31日
                                                     内部控制审计报告

                                                            安永华明(2023)专字第61285686_B01号
                                                                              重庆银行股份有限公司

                 重庆银行股份有限公司全体股东:

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
                 了重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)2022年12月31日的财务报告内部控
                 制的有效性。

                          一、企业对内部控制的责任

                       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
                 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是重庆银行董事会的责任。

                          二、注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
                 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                          三、内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
                 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
                 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                          四、财务报告内部控制审计意见

                     我们认为,重庆银行于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
                 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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                                                         内部控制审计报告(续)

                                                                   安永华明(2023)专字第61285686_B01号
                                                                                     重庆银行股份有限公司

                          (本页无正文)




                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                              中国注册会计师:周明骏




                                                                                   中国注册会计师:张亚楠




                                                中国   北京                             2023 年 3 月 30 日




                                                                   2




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