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公司公告

泛微网络:泛微网络监事会关于《董事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见2022-04-29  

                                         上海泛微网络科技股份有限公司监事会

    对《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉

                     及事项的专项说明》的意见

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上海泛微网络科技股份有限公司(以
下简称“公司”)2021 年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定
意见的《上海泛微网络科技股份有限公司 2021 年内部控制审计报告》(天健审
〔2022〕6-228 号)。公司董事会就上述《内部控制审计报告》涉及事项出具了
专项说明,公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见:
    1、公司董事会对否定意见内部控制审计报告所做出的说明客观、真实,符
合公司实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求,监事会同
意董事会出具的专项说明。
    2、监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,并持
续关注公司内部控制执行效果,希望公司进一步加强内部控制体系建设、规范运
作,切实维护公司及全体股东的利益,特别是广大中小股东的合法权益。
    特此说明。




                                上海泛微网络科技股份有限公司监事会

                                                   2022 年 4 月 28 日