翠微股份:关于翠微股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告2021-04-30
关于 北京翠微大厦股 份有 限公司
非 经营性资金 占用及
其他关联 资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字(2021)Ⅱ 10ss9号
目 录
起始页码
专项审核报告
汇总表
非 经营性资金 占用及其他关联资金往来 的情况汇 总表 1
由寮圭下女△∶^苇 磊△ .辟 氵垦逢f;|I∶
掣螭蹯霾蟪罨纛 ⒒9芍 芷产阝}迂 铲16♀ 甯众F夂 △
g;茹 △:(3=r; =丰
嗪 褰 焱 鳟
荚于北哀翠微太邋股份翥限公司
鞲经饔锼潴鑫占蹋及翼魏爽联凝金键熬慵况讧懑饔
的酱顼聱辘搬篝
众环专字 cO21n21o豳 9号
北京翠微大厦股份有限公司全体股东 :
“ ”
我们接受委托 ,在 审计 了北京翠微大厦殷硷有限公司 (以 下简称 翠微殷份 )2讵 0年
12月 3I日 合并及公司的资产负债表 ,2陇0年 度合并及公司的利润袤 、舍并及公司的瑰金流
量袤和 合并及公司的股东权益变动表 以及财务搌表附注的基础主 ,对 盾附的《上 市公司 20zθ
“ ”
年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来的锖猊汇总表 》(以 下简称 汇总表 )避 行了专
项审核 。按照中国证券监督管理委员会 、国务院国有 资产监督管瑾委员会印发的 《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干 问题 B●l通 蛔》的篾定 ,编 制和披露汇总
表 、提供真实 、舍法 、完整的审核证据是翠微股份管理层的责钰 ,我 们的责钰是在执行审核
工 作的基魏上对汇总表发表 专顼审核意 觅。
我们按照中国注册会计师审计准 则的相关规定执行了审核工作 。中国注册会计师审计灌
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执 行审核 工 作以对汇 总表是否不存在
重人锖搌获取合理保证。在 审核过程 中 ,我 们实施 了包括检查会计记录 、重新计 算相关顼 阕
金额等我们认为必要的程序 。我钔相信 ,我 们的审核I作 为发表审核意见提供 了合理的基础 伫
我们认为 ,后 附汇总表所载资料与我们窜计翠徼股份 2茁 0年 度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务簇表 的相大 内容 ,在 所有重大方面没甯发现不一致 佥
为了更好地理解翠徼股份 ⒛90年 度非经营性资金 占用及其他关联资金往 来锖况 ,后 附
汇总袤应当与 已审的财务搌表 一 并阅读 。
本审核报告仅供北京翠微大 厦股份有限公司 2饯 θ年度年报披露之 搏的便用 ,不 得用作
任何其 他 目的 。
f·
'-|9
中审众 棚 合伙 ) 中国注 册会计 师 :
△撑
|戏
中国注册会计师 :
姜宇欣
中国 ·武汉 2021年 4用 嚣 日
审核报 告第 直页共 1页
附表
0年 度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位 :北 京
zOzO年 度 占用累计发生
金额 (不 含利息 )
2020年 度往来累计发生
金额 (不 含利息 )
法定代表人 :
亻 ‘ 卢⒎冖 主管会计工作的负责人 : 会计机构负责人 :n吖 丙
王 帆