华达科技:华达汽车科技股份有限公司2022年度财务预算报告2022-04-29
证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号: 2022-022
华达汽车科技股份有限公司
2022 年度财务预算报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 4 月 27 日,华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公
司”)召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2022
年度财务预算报告的议案》,此议案需提交公司股东大会审议。
特别提示:
2022 年度预算指标仅作为公司 2022 年经营计划的内部经营管理
和业绩考核的参考指标,不代表公司 2022 年盈利预测。能否实现取
决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力
等诸多因素,具有不确定性,请投资者特别注意。
一、编制原则
2022 年度财务预算报告是根据公司以前年度的实际经营情况、
财务状况和经营成果,结合公司目前各项现实基础、经营能力以及年
度经营计划,本着注重价值导向,稳健发展的原则编制而成。
二、基本假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无
重大变化;
(二)公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大
改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
(三)国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大
改变;
(四)公司所遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变;
(五)公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,
不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求
价格变化等使各项计划的实施发生困难;
(六)公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺
利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经
营政策不需作出重大调整;
(七)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
本预算的编制是在公司经营计划的基础上,按照企业会计准则相
关规定的要求编制,预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司实
际采用的相关会计政策一致。
财务预算范围:2022 年度预计纳入公司合并报表范围的全级次
企业户数较 2021 年无变化。
四、预算经营目标
根据公司 2021 年度财务决算情况以及公司 2022 年经营计划,公
司 2022 年度预算经营目标为:实现营业收入 518,822 至 565,988 万
元,利润总额 47,826 至 54,619 万元。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日