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公司公告

科沃斯:2020年度信永中和会计师事务所审计报告2021-04-24  

                        科沃斯机器人股份有限公司
       2020 年度
   内部控制审计报告
                   信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
                                                           8号富华大厦A座9层                   telephone: +86(010)6554 2288


                                                9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                   ShineWing                    N o . 8 , C h a oy a n gm e n Be i d a j i e,
                                                D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                   certified public accountants 100027, P.R.China                                   facsimile:   +86(010)6554 7190




                                   内部控制审计报告


                                                                                          XYZH/2021XAAA20081


科沃斯机器人股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)2020年12月31日的财务报告内部控制的有
效性。


    一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科沃斯董事会的责任。


    二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见