科森科技:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告2023-03-30
关于昆山科森科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
目 录
1、 专项审核报告
2、 附表
委托单位:昆山科森科技股份有限公司
审计单位:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0512-36688666
关于昆山科森科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中审亚太审字【2023】002207 号
昆山科森科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称“科森科
技公司”)2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2022 年度的合并利润表、合
并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的
《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》
(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会发布的
《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监
会公告【2022】26 号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的
审核证据是科森科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础
上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册
会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核
工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施
了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相
信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计科森科技公司 2022 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有
发现不一致。
为了更好地理解科森科技公司 2022 年度关联方占用上市公司资金情况,后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供科森科技公司 2022 年度报告披露之目的使用,不得用作任
何其他目的。
中审亚太会计师事务所(特殊普通合
中国注册会计师:董 娟
伙)
中国注册会计师:朱智鸣
中国北京 二〇二三年三月二十八日
附表 2
关于昆山科森科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:元
占用方与上市 上市公司核 2022 年度占用累 2022 年度占
非经营性资金 资金占用 2022 年期初占用 2022 年度偿还 2022 年期末占用 占用形成 占用性
公司的关联关 算的会计科 计发生金额(不 用资金的利息
占用 方名称 资金余额 累计发生金额 资金余额 原因 质
系 目 含利息) (如有)
非经营
现大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2022 年度往来累 2022 年度往
其他关联资金 资金往来 往来方与上市 2022 年期初往来 2022 年度偿还 2022 年期末往来 往来形成 往来性
算的会计科 计发生金额(不 来资金的利息
往来 方名称 公司的关系 资金余额 累计发生金额 资金余额 原因 质
目 含利息) (如有)
经营性
大股东及其附 往来
属企业 经营性
往来
科森科技
子公司及其控 非经营
上市公司的子 东台有限 其他应收款 84,797,835.64 70,644,520.15 155,442,355.79 资金拆借
制的法人 性往来
公司及其附属 公司
企业 昆山元诚 子公司及其控 非经营
其他应收款 2,377,610.73 63,890,604.05 53,736,770.77 12,531,444.01 资金拆借
电子材料 制的法人 性往来
有限公司
江苏金科
森电子科 子公司及其控 非经营
其他应收款 632,994,740.05 332,831,905.38 75,741,738.08 890,084,907.35 资金拆借
技有限公 制的法人 性往来
司
江苏科森
子公司及其控 非经营
医疗器械 其他应收款 9,250,413.49 13,610,003.92 20,273,362.93 2,587,054.48 资金拆借
制的法人 性往来
有限公司
非经营
关联自然人
性往来
非经营
关联自然人
性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
总计 / / / 729,420,599.91 480,977,033.50 149,751,871.78 1,060,645,761.63 / /