福斯特:福斯特内部控制审计报告2022-03-18
杭州福斯特应用材料股份 有限公司
内部控制审计报告
内控 审计报 肯
报 吉 防 伪 编码 : 26g580515311
被审计单位名称 : 杭州福斯特应用材料股份有限公司
报 吉 属 期 : 2D2】 年 g1月 01日 -2g21年 12月 31日
报 吉 文 号 :
天健审 〔2022〕 日0g号
签字注册会计师 :
钱仲先
注 师 编 号 : 330000¤ 12¤ D4
签字注删会计师 : 杜将龙
注 师 编 号 : 330002】 30Cl17
事 务所名称 : 天健会计师事务所 (特 殊普通言伙 )
事 务所 电话 : 057】 -89722900
事 务所地址 : 浙江省杭州市钱江路 1366号 华润大厦B 座
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~天 徙 会 计 师 事 务 所
Pan-China Certified Pub"c Accountants
内部控制审计报告
天健审 〔20” 〕909号
杭州福斯特应用材料股份有 限公司全体股 东 :
按照 《企业 内部控制审计指引》及 中国注册会计师执 业 准则的相关要求 ,我
们审计 了杭州福斯特应用材料股份有 限公司 (以 下简称杭州福斯特 公司 )⒛ 21
年 12月 31日 的财务报告 内部控制 的有效性 。
-、 企业对 内部控制的责任
按照 《企业 内部控制 企业 内部控制应用指 引 》以及 《企业 内部
控制评价指 引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是杭州
福斯特公司董事会 的责任 。
二 、注册会计师的责任
我们 的责任是在实施审计 工作 的基础 上 ,对 财务报告 内部控制 的有效性发表
审计意见 ,并 对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 。
三 、内部控制的固有局 限性
内部控制具有 固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报 的可能性 。此外 ,由 于
情况 的变化可能导致 内部控制变得不恰 当 ,或 对控制政策和程序遵循 的程度 降低 ,
根据 内部控制审计结果推 测未来 内部控制的有效性具有 一定风险 。
四、财务报告内部控制审计忘见
我们认为 ,杭 州福斯特公司于 ⒛21年 12月 31日 按照 《企业 内部控制 基 本
第 1页 共 2页 地址:杭 州市江干区钱江路 1366号 华润大厦B座
Add∶ Block B`China Resources Bu"ding`
1366QiallJiang Road`Hangzhou`China
网址:www pccpa cn
力J范 》和 相关规 定在所有重 大方 而保持 了有 效 的财 务报 告 内部摔 制 。
合伙 ) 中 国注 册 会计 师 :
中国注册 会计 师 :lLW叼
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二 ○ 二 二 年 三 月十六 日
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