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公司公告

好莱客:2019年度内部控制审计报告2020-04-22  

						               广州好莱客创意家居股份有限公司
                  2019 年度内部控制审计报告

                     广会审字[2020]G19031120025 号




目              录



报告正文……………………………………………………… 1-2
                          内部控制审计报告



                                           广会审字[2020]G19031120025 号


广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东:

   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客”)2019 年 12 月 31

日的财务报告内部控制的有效性。


   一、企业对内部控制的责任

   按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控

制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好莱客董

事会的责任。


   二、注册会计师的责任

   我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性

   内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


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