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龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司2022年度财务预算报告2022-04-09  

                                             江苏龙蟠科技股份有限公司

                       2022 年度财务预算报告


    江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”或“公司”)根据公司
制定的 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2022 年度财务预
算,具体方案如下:
    一、预算编制相关说明
    本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场需求和业务拓展计划,在公司
2021 年实际支出基础上,按合并报表的要求,依据 2022 年预算的产量、销售量、
品种等生产经营计划及销售价格编制。
    二、预算编制基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
    4、公司 2022 年度销售的产品涉及的市场无重大变动;
    5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
    6、公司 2022 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严
重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响;
    7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正
常范围内波动;
    8、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投
入生产;
    9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
    三、预算编制依据
    1、公司 2022 年主要产品销售目标;
    2、2022 年度期间费用依据 2021 年度实际支出情况及 2022 年度业务量的增
减变化情况进行预算;
    3、依据企业所得税法,2022 年度企业所得税税率适用高新技术企业 15%优
惠税率预算。
    四、主要财务预算指标
    1、营业收入:120 亿元;
    2、归属于母公司的净利润:7.5 亿元。
    五、风险提示
    本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营指标,不代表公司对 2022 年盈
利可实现情况的直接或间接的承诺或保证,能否实现取决于国内外市场状况变化、
市场需求、公司管理层及全体员工的共同努力等多种因素,存在一定的不确定性,
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。