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公司公告

艾华集团:收到上海证券交易所《关于对公司内部控制审计事项的问询函》的公告2017-04-26  

						 证券代码:603989        证券简称:艾华集团       公告编号:2017-019


                 湖南艾华集团股份有限公司
收到上海证券交易所《关于对湖南艾华集团股份有限
         公司内部控制审计事项的问询函》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日收到上海
证券交易所上市公司监管一部《关于对湖南艾华集团股份有限公司内部控制审计
事项的问询函》(上证公函【2017】0460号),具体内容如下:


湖南艾华集团股份有限公司:
    2017年4月18日,公司发布了2016年年度报告。我部关注到,公司披露的内
部控制审计报告中,年审会计师未严格按照《企业内部控制审计指引》第二十七
条的规定,对内部控制设计和运行的有效性作出明确的结论性意见,公司内部控
制审计报告内容不完整。根据《股票上市规则》第17.1条规定,现请你公司更正
已披露的内部控制审计报告,核实导致上述情况的具体原因,并请年审会计师就
上述事项出具专项说明。


    公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。公司指定
的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关
公告。
    特此公告。
                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二○一七年四月二十五日