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公司公告

杭州热电:杭州热电集团股份有限公司内部控制审计报告2023-04-18  

                                                    目      录


一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页




二、附件……………………………………………………………第 3—6 页
                         内部控制审计报告
                            天健审〔2023〕2209 号




杭州热电集团股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了杭州热电集团股份有限公司(以下简称杭州热电集团)2022 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杭州
热电集团董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,杭州热电集团于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规




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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:


          中国杭州                  中国注册会计师:


                                    二〇二三年四月十五日




                             第 2 页 共 6 页
仅为出具杭州热电集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所
(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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仅为出具杭州热电集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所
(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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                                    从事证券服务业务会计师事务所名单
序号                 会计师事务所名称                  统一社会信用代码     执业证书编号      备案公告日期
 1         安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)       91110000051421390A      11000243        2020/11/02
 2         北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)       91110108MA007YBQ0G      11010274        2020/11/02
 3         北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)       911101020855463270      11000010        2020/11/02
 4       毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)       91110000599649382G      11000241        2020/11/02
 5           大华会计师事务所(特殊普通合伙)         91110108590676050Q      11010148        2020/11/02
 6           大信会计师事务所(特殊普通合伙)         91110108590611484C      11010141        2020/11/02
 7         德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)       9131000005587870XB      31000012        2020/11/02
 8         公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)       91320200078269333C      32020028        2020/11/02
 9       广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)     914401010827260072      44010079        2020/11/02
 10      广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)       91440101MA9UN3YT81      44010157        2020/11/02
 11          和信会计师事务所(特殊普通合伙)         913701000611889323      37010001        2020/11/02
 12          华兴会计师事务所(特殊普通合伙)         91350100084343026U      35010001        2020/11/02
 13        利安达会计师事务所(特殊普通合伙)         911101050805090096      11000154        2020/11/02
 14          立信会计师事务所(特殊普通合伙)         91310101568093764U      31000006        2020/11/02
 15        立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)       911201160796417077      12010023        2020/11/02
 16          鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)         91440300770329160G      47470029        2020/11/02
 17      普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)     913100000609134343      31000007        2020/11/02
 18          容诚会计师事务所(特殊普通合伙)         911101020854927874      11010032        2020/11/02
 19          瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)         9111010856949923XD      11010130        2020/11/02
 20          上会会计师事务所(特殊普通合伙)         91310106086242261L      31000008        2020/11/02
 21          深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)         91440300770332722R      47470034        2020/11/02
 22    四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)   91510500083391472Y      51010003        2020/11/02
 23        苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)       91320000085046285W      32000026        2020/11/02
 24        唐山市新正会计师事务所(普通合伙)         911302035795687109      13020011        2020/11/02
 25          天衡会计师事务所(特殊普通合伙)         913200000831585821      32000010        2020/11/02
 26          天健会计师事务所(特殊普通合伙)         913300005793421213      33000001        2020/11/02
 27        天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)         911101080896649376      11000374        2020/11/02
 28        天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)       911101085923425568      11010150        2020/11/02
 29        希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)         9161013607340169X2      61010047        2020/11/02
              http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
       仅为出具杭州热电集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印
       件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备
       未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为出具杭州热电集团股份有限公司2022年度
内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件
,仅用于说明李正卫是中国注册会计师。未经
本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途
,亦不得向第三方传送或披露。




仅为出具杭州热电集团股份有限公司2022年度
内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件
,仅用于说明葛亮是中国注册会计师。未经本
人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,
亦不得向第三方传送或披露。




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