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公司公告

华丰股份:华丰动力股份有限公司2022年度内部控制审计报告(大信审字【2023】第3-00203号)2023-04-15  

                          华丰动力股份             限公

       内       审计报告
       大信审   [2023]第 3-00203




大信    计师    务所   特殊普通合
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
                     大信 计师 务所            WUYIGE Certified Public Accountants.LLP     电话 Telephone:+86 10 82330558
                       京市海淀区知春路 1      Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax:      +86 10 82327668
                     学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.            网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
                     邮编 100083               Beijing,China,100083




                                     内部控制审计报告


                                                                                 大信审 [2023]第 3-00203




华丰动力股份          限公      全体股东:

     按照     企业内部      制审计指引         及中国注册        计师执业准则的相关要求,我们审计了华

丰动力股份 限公             以 简称贵公             2022 年 12         31 日的 务报告内部 制的 效性



     一、企业对内部控制的                 任

     按照   企业内部        制基本规范           企业内部        制应用指引             企业内部        制评价指引

的规定,建立健全和 效实施内部 制,并评价                            效性是企业董              的 任



     二、注册会计师的              任

     我们的        任是在实施审计工作的基础             ,对     务报告内部          制的      效性发表审计意见,

并对注意到的非 务报告内部 制的重大缺陷进行披露



     三、内部控制的固有局限性
     内部     制       固   局限性,       在不能防止和发现错报的可能性                    此外,由于情况的变

可能导致内部         制变得不恰当,或对          制政策和程序遵循的程度降低,根据内部                          制审计结

果   测未来内部 制的 效性                 一定风险




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