华丰股份:华丰动力股份有限公司2022年度内部控制审计报告(大信审字【2023】第3-00203号)2023-04-15
华丰动力股份 限公
内 审计报告
大信审 [2023]第 3-00203
大信 计师 务所 特殊普通合
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内部控制审计报告
大信审 [2023]第 3-00203
华丰动力股份 限公 全体股东:
按照 企业内部 制审计指引 及中国注册 计师执业准则的相关要求,我们审计了华
丰动力股份 限公 以 简称贵公 2022 年 12 31 日的 务报告内部 制的 效性
一、企业对内部控制的 任
按照 企业内部 制基本规范 企业内部 制应用指引 企业内部 制评价指引
的规定,建立健全和 效实施内部 制,并评价 效性是企业董 的 任
二、注册会计师的 任
我们的 任是在实施审计工作的基础 ,对 务报告内部 制的 效性发表审计意见,
并对注意到的非 务报告内部 制的重大缺陷进行披露
三、内部控制的固有局限性
内部 制 固 局限性, 在不能防止和发现错报的可能性 此外,由于情况的变
可能导致内部 制变得不恰当,或对 制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 制审计结
果 测未来内部 制的 效性 一定风险
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