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公司公告

晨光新材:晨光新材关于续聘2021年度会计师事务所的公告2021-03-31  

                        证券代码:605399             证券简称:晨光新材          公告编号:2021-006



                   江西晨光新材料股份有限公司
           关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“苏亚金诚”)。
    江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审
议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,同意 2021 年度续聘苏亚金诚
为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
现将具体情况公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2013 年 12 月 2 日
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
    首席合伙人:詹从才
    上年度末合伙人数量:45 人
    上年度末注册会计师人数:324 人
    上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:204 人
    最近一年收入总额(经审计):36,376.52 万元
    最近一年审计业务收入(经审计):30,996.83 万元
    最近一年证券业务收入(经审计):8,039.12 万元
    上年度上市公司审计客户家数:26 家
      上年度挂牌公司审计客户家数:120 家
      上年度上市公司审计客户前五大主要行业:
行业序号    行业门类                         行业大类
F51         批发和零售业                     批发业
C39         制造业                           计算机、通信和其他电子设备制造业
I65         信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业

I63         信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输服务
C15         制造业                           酒、饮料和精制茶制造业
      上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:
行业序号    行业门类                         行业大类
I65         信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
L72         租赁和商务服务业                 商务服务业
C39         制造业                           计算机、通信和其他电子设备制造业
C34         制造业                           通用设备制造业
C40         制造业                           仪器仪表制造业
      上年度上市公司审计收费:5386.62 万元
      上年度挂牌公司审计收费:1991.79 万元
      上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:4 家
      上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:4 家
      2、投资者保护能力
      职业风险基金上年度年末数:0 万元
      职业保险累计赔偿限额:8000 万元
      苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资
者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近 3 年无相关民事诉讼。
      3、诚信记录
      苏亚金诚近三年未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施 和
纪律处分,受到监督管理措施 3 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3
次,涉及人员 5 名。
    (二)项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师:周家文,1998 年 11 月成为注册会计师,2005 年
11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2000 年 1 月开始在本所执业,2016 年 6 月
开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司 4 家,挂牌公司 7 家。
    签字注册会计师:陈佳莉,2012 年 2 月成为注册会计师,2010 年 1 月开始从事
上市公司和挂牌公司审计,2007 年 8 月开始在本所执业,2016 年开始为本公司提供
审计服务;近三年签署上市公司 1 家。
    项目质量控制复核人:王宜峻,2002 年 6 月成为注册会计师,2002 年开始从事
上市公司审计业务,1996 年 7 月开始在本所执业;近三年复核上市公司 16 家,挂牌
公司 7 家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然
年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    本期审计收费 65 万元,其中年报审计收费 50 万元、内部控制审计报告收费 15
万元。
    上期审计收费 65 万元,其中年报审计收费 50 万元、内部控制审计报告收费 15
万元。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)董事会审计委员会履职情况
    公司第二届董事会审计委员会第二次会议于 2021 年 3 月 29 日召开,审阅了苏亚
金诚会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录,审议通过
了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》,认为:
    苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计机构的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力,诚信状况良好;在 2020 年度财务报告审计过程中,恪守职责,并
遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司 2020 年度财务报告审计工作。
鉴于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在执业能力、执业质量、对公司业务的
熟悉程度等方面较为适合公司 2021 年度审计工作,同时为保持公司审计工作的连续
性,同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,并请提交董事会审议。
    (二)独立董事事前认可意见
    苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,
具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,坚持独立、客观、公正的执业准则,
勤勉尽责,能够满足公司 2021 年度审计工作要求。同意续聘苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,并请提交董事会审议。
    (三)独立董事意见
    苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,
具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,坚持独立、客观、公正的执业准则,
勤勉尽责,能够满足公司 2021 年度审计工作要求。公司续聘会计师事务所的程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东
利益的情形。同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审
计机构,聘期一年,并请提交股东大会审议。
    (四)董事会审议和表决情况
    公司董事会于 2021 年 3 月 29 日召开第二届第四次会议,以同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》,同意续聘苏亚
金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,并将提
交股东大会审议。
    (五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通
过之日起生效。
    特此公告。


                                             江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                                               2021 年 3 月 29 日