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公司公告

春雪食品:春雪食品集团股份有限公司内部控制审计报告2022-04-29  

                                    春雪食品集团股份有限公司
                   内部控制审计报告
                    大华内字[2022]000295 号




   大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101482022200017269

            报告名称: 内部控制审计报告

            报告文号: 大华内字[2022]000295 号

被审(验)单位名称: 春雪食品集团股份有限公司

  会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 04 月 27 日

            报备日期: 2022 年 04 月 24 日

                          叶善武(310000712280),
            签字人员:
                          徐从礼(370500150016)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


   说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
               春雪食品集团股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  (截止 2021 年 12 月 31 日)




                        目   录                  页   次

一、 内部控制审计报告                             1-2
                                                        大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                      北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                        电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
                                                                     www.dahua-cpa.com 
                                                                                           
                                                                                           




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                                                          大华内字[2022]000295 号


春雪食品集团股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了春雪食品集团股份有限公司(以下简称“春雪食
品公司”)2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。


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